您好 请问当月有确认收入吗
老师好!我进电子税务局待办事项有印花税未申报这个要怎么报呢?
本期申报时,电子税务局主页待办事项里没有印花税申报,但是税费种认定里有印花税,还需要申报吗
老师!电子税务局我的待办没有跳出印花税,那需要在哪里申报印花税呢?
老师你好,民办非企业单位需要申报缴纳印花税吗?电子税务局待申报栏没有看见印花税,专管员没有核定这个税种。
2024年电子税务局申报,待办那里很多条印花税申报是怎么回事
老师,单位有研发费用,可以不加计扣除吗?不享受这个政策可以吗?
你好,我们跟之前会计对接的时候所有的东西是对的,是6月份对接的7-8月份的账也做了也是发生额和银行存款也是对的,9月做之前也是银行余额还是对的,之后发生了银行余额不对,但发生额是对的,现在出现了银行余额不对的情况从去年开始,本来是对的才会把这个凭证打印出来了
请问小规模,9月份及7月份产生运费,10月份拿到发票,做账应该做到几月
老师,麻烦问下,第三季度利润总额16147.81(本季数)利润总额本年累计数是:10687.93元,税率是25%,应纳所得额2671.98,减免所得税额2137.59,本年实际已缴纳所得税额1861.39,请问一下,我三季度应该 交多少企业所得税
老师,小规模人力资源公司,小规模人力资源服务公司(小企业会计准则),采用差额征税-差额开票,税率是5%。收到款后代发代缴发工资社保个税,请问怎么做账务处理?
老师,房东代开房租发票52万,需要缴纳多少税费,哪些税费
老师好,小规模公司9月份的开了增值税专票10万,普票5万,普票免增值税,专票交1000税,那附加税(教育附加,地方教育附加,城建维护税是否要交)
老师,我们是一般纳税人运输公司的,上个月卖了一台车,但之前没有入账的,也找不到开票进来的记录,可以做营业外收入吗?报税就以这个数去报吗,那申报表的营业收入合计会对不上账上的收入
有两个地方改造,总价一个25万一个120万,可以做管理费用支出吗
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司,卖车给个人的,给印花税 申报购进的不含税就行了吧。零售给个人的不需要交印花税的吧?还有就是税管员核了印花税季度申报。前面两个季度0申报,这个季度能1-9月购进的一起报不?
有的老师,报了58万收入,但是没有签合同
以前好像没有这个待办出来的啊
那根据销售收入填写计税依据 购销合同应该申报印花税
有收入,但并没有签订购销合同啊
实际工作中那也应该要纳税申报
还有一个文化事业建设费
这个是什么啊,没见过
请问您单位的广告业吗
餐饮行业,不是广告业
那这个不需要缴纳文化事业建设费
印花税还两种呢老师,另外一个印花税加工承揽合同这个要报吗
老师,刚看了营业执照经营范围,有广告这个项目的,请问文化事业按多少报啊
印花税加工承揽合同这个不要报
没有广告费收入 不需要报文化建设事业
是不用报还是0报老师
在待办事项里面的话 就零申报