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办公室房租交了半年2400,押金2400,金额不大可以不摊销吗?摊销的话该怎么做分录?

2020-10-19 00:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 00:53

同学你好,可以不用摊销的。

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齐红老师 解答 2020-10-19 00:57

同学你好,如果摊销的话,会计分录如下: 1.缴纳时 借:待摊费用 2400 其他应收款 2400 贷:银行存款 4800 2.摊销时 借:管理费用 400 贷:待摊费用 400

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快账用户4732 追问 2020-10-19 11:05

老师,“待摊费用”科目是要自行设置的吗?我的财务软件里只找到“长期待摊费用”、累计摊销……

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:39

同学你好,是的,也可以使用长期待摊费用科目。

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快账用户4732 追问 2020-10-19 11:39

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:50

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

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同学你好,可以不用摊销的。
2020-10-19
您好 办公室的房租交了半年的这个需要摊销 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款
2021-02-23
你好,直接都做成房租就可以,没有退的都做成房屋租金。
2020-12-11
你好 借其他应收款 贷以前年度损益调整
2021-09-15
借预付账款贷银行存款,借管理费用贷预付账款。
2021-09-07
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