你好,待摊费用一般在1年以内摊销完,长期待摊费用摊销期限在2年以上

老师请问一下,资产负债表上的长期待摊费用,是不是 指还应该摊销的长期待摊费用
老师,请问一下资产负债表中待摊费用和长期待摊费用有什么区别吗?
老师,财务季度报表资产负债表中没有待摊费用列式,那这个待摊费用应该填在报表哪一行?是合并到长期待摊费用里面吗?
请问老师,长期待摊费用中的累计摊销,在资产负债表里为何体现在无形资产中为负数对吗?
老师您好,资产负债表中,长期待摊费用和累计折旧怎么填列?
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
在1年以上不是2年以上,打错字
那长期待摊销那里我可以填列无形资产的净值吗?
若我们已收到供应商的进项发票,但是当月还没有认证完,这个留抵税额可以作为待摊费用填列吗?
你好,上面说的2种情况都不可以
那应该采用什么数据填列呢?
无形资产摊销计入累计摊销科目。未认证的税额计入应交税金—待认证进项税额
那还有未认证完的进项发票,在应交税金那里就是负数吗?
还有资产负债表的无形资产,那填列什么数据吗?不是无形资产的净值吗?
你好,负数没关系。资产负债表上按照无形资产净值填
资产负债表上有无形资产这一栏的
那无形资产填无形资产的净值可以吧?
你好,是的填净值的呢