你好,待摊费用一般在1年以内摊销完,长期待摊费用摊销期限在2年以上

老师请问一下,资产负债表上的长期待摊费用,是不是 指还应该摊销的长期待摊费用
老师,请问一下资产负债表中待摊费用和长期待摊费用有什么区别吗?
老师,财务季度报表资产负债表中没有待摊费用列式,那这个待摊费用应该填在报表哪一行?是合并到长期待摊费用里面吗?
请问老师,长期待摊费用中的累计摊销,在资产负债表里为何体现在无形资产中为负数对吗?
老师您好,资产负债表中,长期待摊费用和累计折旧怎么填列?
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
在1年以上不是2年以上,打错字
那长期待摊销那里我可以填列无形资产的净值吗?
若我们已收到供应商的进项发票,但是当月还没有认证完,这个留抵税额可以作为待摊费用填列吗?
你好,上面说的2种情况都不可以
那应该采用什么数据填列呢?
无形资产摊销计入累计摊销科目。未认证的税额计入应交税金—待认证进项税额
那还有未认证完的进项发票,在应交税金那里就是负数吗?
还有资产负债表的无形资产,那填列什么数据吗?不是无形资产的净值吗?
你好,负数没关系。资产负债表上按照无形资产净值填
资产负债表上有无形资产这一栏的
那无形资产填无形资产的净值可以吧?
你好,是的填净值的呢