您好 如果签订了租车协议的话 可以的
公司没有车辆 老板车辆的加油费 过路费开给了公司 能做成本费用入账吗
企业跟租车公司租的车辆,该车辆的加油费,过路费等还能在企业报销吗?租车公司有开租车发票给我们了。
老师,您好 老板的车公司使用,加油费、过路费、车辆维修费这些能不能入账?
老师请问一下公司法人私车公用。有租赁协议。但是没有发票,这种情况车辆使用费能不能做进账里?平常车辆产生的加油过路过桥费能不能入账?
老师,公司没有车辆,老板用自己的车出差加油过路费这些怎么做账务处理呢?
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
可是签了租车协议 能不能把租车费用记为0 不然租车费用没有发票 车辆还是不能算公司的吧
我这边能把租车费用记为0
有没有什么政策 对这个有什么规定呀 我是河南的 我应该在哪里查这个规定
这个要问当地税务局 或者12366 每个地区规定不一样的
好的 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问