不需要计提,这个是12月时候再看需要交不,交再计提

老师好,第二季度我公司盈利,但是小微企业可以暂缓缴纳企业所得税,我可以不做计提吗?
老师好,请问延缓缴纳企业所得税的分录怎么做?上季度的延缓所得税比这个月的金额高,上个月的延缓所得税已经计提了
请问老师,小微企业延缓缴纳的企业所得税还需做计提吗?若要做,是产生当月就做计提是
你好,我的第二季度企业所得税做了延缓缴纳税款,然后我做了计提企业所得税的分录。我现在到第四季度了,企业是亏损,就不需要缴纳企业所得税了,我之前计提的分录怎么办。怎么冲回
企业前期属于小微企业。有盈利。计提的所得税。申报延缓缴税。第四季度实为亏损。前期计提的所得税。是需要红冲吗?
老师,这里的面80000平方米,不用换算成8万吗?
转入注册资金和赎回理财产品 两个会计分录怎么写
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
那延缓缴纳的企业所得税还需填其他什么表
不需要了,主表勾选就可以这个
我们是小规模纳税人,填企业所得税预缴纳申报表(A类)时在15行有个是否延缓缴纳所得税,显示是就可以了是
是的,是的,是的,是的,