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老师:前期公司办公室设备和电子设备都入长期待摊费用,已经摊销几个月,现在转固定资产可以吗?还有已摊销要怎样处理?在录入固定资产时,已使用期间数是否要将摊销的几个月填上,累计折旧是否应该把已经摊销了的数据填上去?转固定资产分录要怎么做?

2020-10-19 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 15:22

可以的,可以转入固定资产的 借:固定资产 贷:累计折旧 长期待摊费用

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这个之前账是做错吗,借固定资产,借长期待摊费用 负数,之前摊销做贷累计折旧,贷长期待摊费用 负数
2020-10-19
你好,同学。 你这是之前的资产,是要录入折旧时间,同时还要把之前应该折旧的部分录入进去
2020-04-24
1.不能做长期待摊费用 2.如果有残值就要计算残值 3.借固定资产(约定的买价)未确认融资费用79888.86%2B76123.63 贷银行存款(实付金额) 长期应付款(全部应付款-已付的)每月折旧借管理费用等  贷累计折旧,如果有残值折旧金额=(原值-残值)/预计可使用年限/12
2021-12-07
你好,同学。 1,如果进入装修,转在建工程是正常处理。 2,是的, 3,直接计固定资产-X设备,这个看你实际情况,不是固定不变的 4,可以
2020-09-25
摊销做在建工程 ,完工做固定资产,折旧做费用 下面,
2020-07-06
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