同学你好,第一个是正确的;

你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
请问,工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 借:管理费/应付职工薪酬390 贷:应付职工薪酬390 借:应付职工薪酬390 贷:应交税费-应交个人所得税390 借:应交税费-应交个人所得税390 贷:银行存款390 意思是不能这样做分录是吗?
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
计提工资,借:管理费用工资6000 贷:应付职工薪酬5970,应交个税30。支付,应付职工薪酬5970 银行存款 借,应交个税,贷,银行存款 还是借:管理费用工资6000,贷,应付职工薪酬6000支付时应付职工薪酬6000 应交个税30银行存款5970
中级会计证河北地区什么时候可以领导证书
老师,我看原来会计九月份暂估了这部分成本,我看这第四季度开回来了,开回来别的成本够了,我直接在12月份还用冲红了吗?
老师,下午好!我们是某平台的代理商,正常的业务是消费者在门店下单3000元,平台扣除30元佣金把钱给到我们,我们也扣除10元的佣金,最后把2960元给到门店,平台给我们开30元的发票,我们开40元发票给门店,前期 ,我们软件还在开发,我们在给门店做一些刷单,之前是公司借钱给员工最后平台返给另外一家公司的法定代表人,现在老板提出要把钱返到公司,这个财务怎么处理呢?有没有更好的方式呢
老师数电票对方如果认证抵扣了,我这边如果想要红冲的话是不是需要对方确认才可以
老师 实收资本500万 借款100万 亏损292632.97 为什么资产是546万了 546+29万等于575万 还有一些体现在哪里呢,或者是不是漏记账了
企业向银行贷款,年底把银行贷款的利息发票开出来,这个发票让谁开,怎么开
请问合伙企业7月份开始有发生投资款业务,凭证入账日期在在12月份,这个有影响吗?
老师,麻烦问下,一家工程公司,主要承接工程项目,办了一个劳务资质,要不要变更营业执照经营范围?另外可以直接开出去劳务费发票吗?还有就是如果能开劳务费发票的话,应该怎么确认收入,怎么申报税?都需要申报哪些税?成本票可以用哪些来抵扣成本?
老师,公司借欠法人款,然后公司转法人卡,他备注的是备用金工资。怎么记账,有风险吗
老师:一体化经办岗和审核岗流程都走完了,为什么出纳还说没有采购指标,是什么原因
第二个为啥不对
同学你好,个税是含在应付职工薪酬中的,在发放工资时扣下;
你好老师,我们这个工程每月的人工费合计25万,但人工费有工人工资,劳务费发票,怎么做账
同学你好 如果有具体明细的数据 人工费计入工程施工一工程成本一工资 劳务费计入一程施工一工程成本一劳务费 借,工程施工一工程成本一工资 贷,应付职工薪酬 借,程施工一工程成本一劳务费 贷,银行存款
够买工程上工具怎么写摘要