你好,如果你本期没有发生营业外收入就是负数的
老师您好请问下上个季度有一个凭证做错了是营业外收入,这个季度我把它红冲后营业外收入显示负数怎么调正凭证谢谢老师
老师您好请问下上个季度有一个凭证做错了是营业外收入,这个季度我把它红冲后营业外收入显示负数怎么调正凭证,这季度也有营业外收入,增值税报表营业外收入为负数保存不上怎么处理老师
就是我们上个季度,开了100多万的发票,有900多的税款,然后没有达到起征点,就没有交税,我做账就做的营业外收入。结果后来发现开错了,然后这个季度就开了负数发票,我就做的红字的凭证来冲,然后营业外收入那张凭证,我也做了红字,来冲,相当于就没有这900多的营业外收入了哈?对不
老师,你好,我想问一下我我上个应收账款和主营业务收入数据我错了,我这个月调整的话可以做一张一样的凭证用红字冲了吗
老师您好,小微企业工会经费季度退还这个凭证应该怎么写,我们上季度的退回了67元,是写借:银行存款67 贷:营业外收入67 对吗
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
有营业外收入4千
增值税报表保存不上
没明白什么意思?营业外收入跟增值税申报保存什么关系