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老师发票上应收账款是10000结果回来了9000,说1000做了折扣,这个怎么写分录

2020-10-21 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 16:54

你实际开票是10000的金额吗

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快账用户2403 追问 2020-10-21 16:55

对的老师

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齐红老师 解答 2020-10-21 17:33

那你这个1000只能做坏账损失

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快账用户2403 追问 2020-10-21 17:40

老师这个坏账损失在税务上有风险吗

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齐红老师 解答 2020-10-21 17:41

实际损失是可以全额税前扣除的

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快账用户2403 追问 2020-10-21 17:50

这个怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2020-10-22 08:43

借:信用减值损失 贷:坏装准备 借:坏账准备 贷:应收账款,

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快账用户2403 追问 2020-10-22 08:45

老师还有别的方法吗

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齐红老师 解答 2020-10-22 08:46

要不可以直接计入营业外支出

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快账用户2403 追问 2020-10-22 08:47

老师这两个科目有什么区别吗

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齐红老师 解答 2020-10-22 09:58

这种就是简单处理,两者都是计入了损益

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你实际开票是10000的金额吗
2020-10-21
你好!借营业外支出 贷其他应收款
2023-08-21
对方有给你开发票吗?如果没有开发票的话,放到营业外支出里面。
2021-08-02
你好,当时打重复了应付账款应该有付出吧。冲回应付账款负数差额计入营业外支出。
2021-08-02
您好!这个分录没什么问题。你说的又把返利现金付给客户了。如果又付了一次,就是重复了
2022-06-13
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