你好 正常做分录就可以了,维护费发票 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 借 应交税费-减免税款 280 借 管理费用 -280
老师好请教一下,计提增值税 ,销项减进项剩余金额,还是在减去上期留底,还有280元税控盘维护费,结转增值税分录
9月份销项税大于进项税,而且还有一张税控维护费280元,应该怎么做分录
企业本月取得税控盘维护费的发票,并且进项税额大于销项税额,月底不需要做结转,那进项税额和销项的余额怎么办
本月付税控系统维护费280元,收到发票,但是本月进项大于销项,会计分录怎么做,报税时减免表需要填吗
销项58470.14 进项55466.03 有个税控盘维护费减免280 一般纳税人的会计分录怎么做
进货和销售的是库存商品,本月只有一个收入就是应收2000,收入1800,销项税200,有成本吗,成本分录本月结转分录是什么
老师,我公司是国有企业。员工工资是当月下旬发当月工资,当月月初申报上月个税,当月工资里代扣的个税也是上月的。如果9月有员工退休,9月初代扣8月个税,该退休人员10月就没有工资了,10月初代扣的9月个税就没办法从个人账上扣,这部分个税就会由公司承担。请问是否有什么方法能避免这种情况?
老师,企业所得税汇算清缴中,工资薪金那个纳税调整的工资薪金那个账载金额和实际发生额,应该按照什么填列?
进销存系统先销售后进货可以吗
用友U8系统里面预收冲应收怎么操作,能不能自动核销,还是需要一笔笔手工核销,麻烦老师详细截图示范一下,谢谢老师
老师,去年的城镇土地使用税,和房产税,8月份补缴了,怎么打印完税证明?在平时打印的地方查询不到
这个月只有一比应收200,主营收入是1800,销项税200,这个月末结转分录是什么
老师,超市的帐,在学堂看哪一个类型的课,是商贸吗
新公司,先做进货票,还是销售票
这个月只有一比销售收入,月末结转分录什么
那未交增值税不就是高了280元吗
我的意思能不能把这个减免和转出未交增值税放在一个分录里
你好 未交增值税是减少了280元的。
老师,我9月份进项60442.29 销项58384.38 差额2069.91 税控维护费280 老师你给我个具体分录
你好 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 60442.29 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 60442.29 借 应交税费-应交增值税-销项税额 58384.38 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 58384.38 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280 贷 应交税费-减免税额 280
老师,现在的印花税是做在管理费用里,还是做在营业税金及附加里
你好 印花税属于税金及附加科目。
老师,还有一个小问题,就是2019年打9月份有几张出差住宿开的专票,回来把票搞掉了,当月抵扣了,现在没票,我想转出,怎么备注,怎么做分录。
你好 直接摘要写清楚就可以了 分录 借 费用 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出