你好 正常做分录就可以了,维护费发票 借 管理费用 280 贷 银行存款 280 借 应交税费-减免税款 280 借 管理费用 -280

老师好请教一下,计提增值税 ,销项减进项剩余金额,还是在减去上期留底,还有280元税控盘维护费,结转增值税分录
9月份销项税大于进项税,而且还有一张税控维护费280元,应该怎么做分录
企业本月取得税控盘维护费的发票,并且进项税额大于销项税额,月底不需要做结转,那进项税额和销项的余额怎么办
本月付税控系统维护费280元,收到发票,但是本月进项大于销项,会计分录怎么做,报税时减免表需要填吗
销项58470.14 进项55466.03 有个税控盘维护费减免280 一般纳税人的会计分录怎么做
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
那未交增值税不就是高了280元吗
我的意思能不能把这个减免和转出未交增值税放在一个分录里
你好 未交增值税是减少了280元的。
老师,我9月份进项60442.29 销项58384.38 差额2069.91 税控维护费280 老师你给我个具体分录
你好 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 60442.29 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 60442.29 借 应交税费-应交增值税-销项税额 58384.38 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 58384.38 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 280 贷 应交税费-减免税额 280
老师,现在的印花税是做在管理费用里,还是做在营业税金及附加里
你好 印花税属于税金及附加科目。
老师,还有一个小问题,就是2019年打9月份有几张出差住宿开的专票,回来把票搞掉了,当月抵扣了,现在没票,我想转出,怎么备注,怎么做分录。
你好 直接摘要写清楚就可以了 分录 借 费用 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出