你好,对的,你的理解很对 因为无形资产是用来使用的,不是卖的,所以卖的收益不记入收入

下列项目中,不应确认为收入的是()A出售自制半成品取得的收入B设备出租收入C出售固定资产取得的收入D销售商品收取的不含税价款
49、下列属于企业的收入的有()。A.销售商品收入。B.接受捐赠收入。C.接受投资者追加投资收入。D.出租固定资产取得的租金收入。
以下可以确认为收入的有 :销售商品收入 销售原材料收入 出租固定资产的租金收入 对吗?出售无形资产的收入属于长期固定资产 为什么不能计入收入呢??
6.下列各项中,不属于企业营业利润的项目是()。A.销售商品收入B.销售材料收入C.出租无形资产收入D.出售固定资产净收益
属于其他业务收入科目核算内容的是?A产品销售收入,b材料销售收入,C短期出租无形资产收入,d短期出租固定资产收入
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?