根据你们采购单价和销售数量结转来的,成本表,
结转成本分录是 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个金额从哪里来的啊?原始凭证是什么?
做凭证的时候结转成本的分录:借:主营业务成本 贷:库存商品 是自己录的凭证还是总账系统点击结转跳出来的分录啊
老师,月末的 结转成本 借主营业务成本,贷库存商品,这个金额是怎么出来的啊
老师,企业在销售之后就要结转成本,借,主营业务成本 贷,库存商品。我想问一下。这个主营业务成本的金额,从哪里来啊?
借:主营业务成本 贷:库存商品 和借:本年利润,贷:主营业务成本 这两个分录有什么区别都是结转成本吗?那准确的来说这两个分录是结转什么
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,你好!采购单价是付款金额还是进项发票上面的金额?如果是进项发票什么的金额,是结转含税价格还是不含税价格?
是进项发票上面的金额 不含税金额,你这个取得专票,那这个取得是不含税,