借其他应收款贷银行存款
老师好!我们公司准备与其他公司合资成立一个新公司,现在所有前期的费用都是我公司先垫付,后期新公司成立后再还给我们。那我应该入什么科目?
老师,你好!我们公司与另外一家公司合作设备租赁的,有点像融资租赁,但对方都是让我们打款打到她新成立的一家空壳公司里,然后用新成立的公司给我们开票,这样是不是风险很大
老师好,我们公司下的子公司的占股60%,有一个自然人占40%,新成立的这个公司,在原来我们公司的地址,是现在的新公司产生的土地租金,水电这些费用应该是新新成立的这个公司的,我们公司现在还要跟新成立的这家公司把费用按60%,把费用分了吗? 谢谢
我们一个新成立的公司,前期没有公司名称,但是为了开这个公司,花费了费用,由另一个公司代付了,现在新公司成立了,能不能让那个公司开票给新公司,新公司把钱还了?
老师 有个新公司成立 和我们公司不是同一个老板,这个新公司成立初期,我们公司给转款让其周转,我们这个投资款做什么科目?长投还是交易性金融资产?
老板,公司现在是小规模,从1月份开了317万的发票,9月份开了97万的发票,如果再开86万的话身为一般纳税人,像我的情况这个月要开113万,怎么开不会被升为一般纳税人?
社保怎么办理流程步骤
第二季度亏损,没有交企业所得税,第三季度有利润,就计提了企业所得税,可是申报的时候是填年累计额,这样子就会把第二季度的亏损弥补了,现在第三季度计提的数据和后面要交的数据差了一个第二季度的亏损怎么办?是我第三季度计提的时候就要把前面的亏损弥补吗?
老师个体能交个税吗?这个怎么操作呢?
老师,老板曾是一个公司的法人,财务代表人,办税员,后来法人转走了,那他还是那家公司的财务代表人和办税员吗?
老师,养老院有一笔业务,是九月份收到了3月份的养老费用,然后看前个会计写的是借:银行存款 贷:应收账款,这应该是主营相关业务,应该之前确认收入,之后收到款项就是借:银行存款 贷:应收账款吧?这样是不是才是规范的,但是我发现他前几个月相同业务前期都没有确认收入 ,后期直接写这个分录,而且这些养老服务老人已经享受了,那是要每一笔返一下改确认收入再回来写这个分录吗?有没有别的办法不用往前返账,我怕整乱了,还要拆凭证[破涕为笑][破涕为笑][破涕为笑] 就今年之前没确认收入的都改一下?表是怎么改
稿酬所得,是按应纳税所得额*(1-20%)*70%算个税?还是按月度税率表算个税呢?
请问我收到一张6个点专票,服务类的,金额是106元,请问分录应该怎么写?可以的话麻烦写一下金额,谢谢
法人向公账借款,合同写三年借款合同每年归还一部分这样是可以的吗?其实是法人通过企业来贷款的。会涉及个税问题吗?
老师的公式是怎么来得啊!是怎么推出来的
业务招待费、电脑设备和勘探费用等全部计入其他应收款吗?
为什么不计入开办费?
你们这如果不是你的费用 你以后需要收回来的