同学你好 填写到免税销售额
老师,请问小规模纳税人开具免税的技术服务费发票,如何申报纳税,填写在哪一栏
老师,请教一个问题,就是填报小规模纳税人增值税申报表时,7-9月开的免税发票50.5万,我改如何在增值税申报表中填列呢?
老师,请问一下小规模纳税人餐饮企业在开发票时是免税的,在申报表应如何正确填写
老师好,请问小规模纳税人餐饮企业,季度销售42万,如何填报增值税申报表
小规模纳税人。增值税减免税申报明细表 表上的数据申报的时候应该怎么填?老师 店在山西省 做餐饮行业的
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
减免税申报用不用填
需要填写 在免税项目里面选择疫情减免的那个代码
我填了0001011608在本期发生额填了金额,本期应抵减税额填了,税局说填错了,要修改
填写减免税明细表 下边的那个免税项目
老师,有没有代码,我找不到
免税项目填的是编码0001120604