你好,有一笔其他应付款钱付了,但是发票还没收到,账务处理是 借:其他应付款 贷:银行存款等科目

郭老师,在哪看是不是同一个外管证
2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
老师,我们是建筑公司,现在开了一个农民工资专用账户,户名叫xxx工程农民工工资专用账户,但是三方协议上是我们公司名称,甲方给付款是按哪个名称付?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
老师,那其他应付款的发票收到了,会计分录是怎么写?
你好,取得了相关发票 借:管理费用等科目 贷:其他应付款
这笔款是代收代缴的,借方计入什么科目?
能不能写 借∶其他应付款 贷∶其他应付款
你好,既然是代收代缴的款项,怎么会取得发票呢 代收代缴的款项账务处理是 支付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款等科目 收到的时候 借:银行存款等科目 贷:其他应付款
就是电梯年检费,用于业主公摊。这样的要如何处理账务?
你好,代收代缴的款项账务处理是 支付的时候 借:其他应付款 贷:银行存款等科目 收到的时候 借:银行存款等科目 贷:其他应付款 (是针对这个回复有什么疑问吗)