你好 借:其他应付款——残保金,贷:银行存款 之前需要做一笔计提分录

老师,支付残保金分录怎么做呢
支付残保金,怎么做会计分录
退的19年交的残保金,怎么做分录
老师,今年交去年的残保金会计分录怎么做?
老师好,11月申报支付残疾人就业保障金4万,是申报2022年的,会计分录怎么做
老师您好,资产负债表的未分配利润是负数,但是本年度盈利,要交所得税。怎么跟老板解释清楚
老师你好、个税申报、3月工资没发、是O申报吗
公司购买绿植,打款备注是
老师,旅游业公司什么情况下可以差额征税呀
生产车间员工工资32500元,管理人员工资19500元食堂人员工资3000元,其中食堂的3000元作为福利合计55000元已用现金发放怎么写分录
你好老师,软件集成电路企业优惠政策适用类型季报要选什么
老师,固定资产算折旧的时候,不设置残值率,符合会计和税法规定吗
老师,找个人购买的砂石料5000一直没付款(记在应付账款里面),这个人找公司借款50000一直没还(记在其他应付款里面),可不可以做一笔借应付账款XX贷其他应收款XX
空调维修需要交印花税吗
老师,为啥我司购买二手车,付款14700,发票回来2000呢?我怎么平账呢?
为什么挂其他应付款
之前没有计提
你好 计提 借:管理费用 , 贷:其他应付款—残保金 缴纳 借:其他应付款—残保金 , 贷:银行存款