你好,计入销售商品,提供劳务收到的现金5013,同时计入其他经营活动支付的现金13

# 提问 #借银行存款 5000 财务费用13 贷预收账款 5013 问这13元在现金流量表中哪显示?
# 提问 #借银行存款 5000 财务费用13 贷预收账款 5013 请问这分录做凭证时怎么录现金流?
# 提问 #借银行存款 5000 财务费用13 贷预收账款 5013 请问这分录做凭证时怎么录现金流?
# 提问 #借银行存款 5000 财务费用13 贷预收账款 5013 请问这分录做凭证时怎么录现金流?
老师,账户收到21.96元利息,我是这样做的分录 借:银行存款 21.96 贷:财务费用-利息收入21.96 在保存这张凭证的时候出现提示“财务费用方向不对” 请问这个分录错在哪了?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
那这样与现银本期借方额不相等
你好,计入销售商品,提供劳务收到的现金5013,同时计入其他经营活动支付的现金13,实际银行收到5000,这个有什么疑问吗
现流表收入 与余额表现银借方本期额不等
你好,实际 流入5000,我上面流入5013,流出13,实际流入是5000啊,你认为是哪里不等呢
现流收入小计与余额表现金+银行借方合计数不相等 大于了
你好,现流收入小计与余额表现金 银行借方合计数不相等 大于了(麻烦你把各个数据代入进去,我好看是哪里不相等,谢谢)
余额表银行借5000 现流表 流λ小计5013
你好,你还需要考虑现金流出(财务费用13),这样净额才是5000啊
净额对 但流入小计不对
你好,计入销售商品,提供劳务收到的现金5013,同时计入其他经营活动支付的现金13,实际银行收到5000 (你认为不对,那你认为对的应当是什么呢)