你好,未收到,分录如下 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借原材料 应交税费-增值税-进项税额 贷预付账款

老师请教一下,预付账款未收到发票和收到发票的账务处理是?
老师好!预付账款,已付款一直未收到发票,有些公司已不在了,怎么做账务处理呀?
请问老师,2022的预付款,2022收到发票未做账,,2023发票跨年发现了,怎么处理呢?
你好老师,预付了一笔设备款,但是未收到发票,设备已收到,收到的设备已安装完毕。如何做账务处理
老师,请教一下,收到客户货物预付款30%,开具发票,成本结转怎么账务处理?货物未入库出库的情况
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
如果想区分真正的欠票明细和预付账款,怎么改进下分录呀?
您好,这个得需要你弄个表格区分一下啊,或者凭证备注合同号,付的哪笔
可否借:预付,其他应收,贷:银行,收到发票冲其他应收呢老师?
您好,同学,你之前挂的哪个科目,就应该冲哪个科目啊
刚开始预付款的时候可否直接价税分离,借:预付(未税),其他应收(税金)贷:银行,收到发票:借:商品,进项,贷:预付,其他应收
您好,可以的啊,同学啊