没有这个更正申报吗,这个税目不对了,到时候万一查,需要给税局那边人解释

我们公司是一家开采石场的,公司付给国家税务局的森林植被恢复费,计入什么科目呢
老师工资发放时 暂扣的个人所得税科目怎么平掉呢
公司办公室装修,总共46万。摊销的3年,目前还有4个月未摊销,但是今年12月底已经不打算继续租用了,剩下的未摊销的是在12月一起摊销完,还是继续每月摊销直至摊销完为止
就是现在12月份了发现24年9月份地方教育附加费多计提了1000元。当时做的分录是借营业税金及附加-地方教育附加费1500贷应交税费是—地方教育附加费1500。现在做调整分录借营业税金-1000贷应交税费—地方教育附加费-1000。借:利润分配—未分配利润1000贷营业税金及附加—地方教育附加费1000。这样做的话,可是24年汇算清缴做过了,要哪些表进行改动呢,具体怎么操作麻烦老师详细讲一下,谢谢!
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师好,公司23年卖的车,25年补申报,更正了23年24年的增值税和企业所得税,23年和24年的财务报表还要更正吗
给客户送礼,买的购物卡,怎么避免缴纳个税?
老师您好,麻烦问下,申报残保金是按个税申报人数还是按社保申报人数
老师:给客户贴现应该怎么做账写分录?
我们是培训学校给老师发了900的监考费,计入什么科目?可以写劳务费嘛?是不是需要对方提供发票
报完缴费了还能改吗?交钱了呀
可以更正申报,你这个不影响交税,只是税目错误
去税局问了 没法退税 要下月抵减 我该怎么做账呢?
借应交印花税,贷银行,不是说只是报错税目,交税是一样的,
不是 已经更正了 但是咨询热线说更正后的钱得先交了 我们这税局热线害死人 她指导我交钱退税 柜台又说一般不退下月抵减 现在就是:多交了钱等下月抵减 这笔账不知道应该怎么做
借应交税费,贷银行就可以,下个月抵减这个做借税金及附加 贷应交税费,这个需要先去问你税局那边,不能问咨询热线,直接大厅那边问才可以
嗯呢 下次不省事了 反而更麻烦
这个具体实际操作需要去问柜台那边的,