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请问这一问已经算出来应纳企业所得税50w 最后在计算企业所得税的时候(2300-1400)这个是调利润总额里的收入和成本,50w是直接加的企业所得税,这样理解对嘛

请问这一问已经算出来应纳企业所得税50w 最后在计算企业所得税的时候(2300-1400)这个是调利润总额里的收入和成本,50w是直接加的企业所得税,这样理解对嘛
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2020-11-04 23:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 05:57

您好,(2300-1400)是调减应纳税所得额,不是调减利润总额。因上述部分免税,所以需要将不免税部分加回。

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快账用户9363 追问 2020-11-05 09:07

谢谢也就是说技术转让的所得税是免税的吗

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快账用户9363 追问 2020-11-05 09:34

不好意思,刚说的不完整,意思是应纳税所得额减去900,算出所得税,然后要把不免税的400乘以25%乘以50%要加回来,就是这个解释吧

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齐红老师 解答 2020-11-05 10:14

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户9363 追问 2020-11-05 10:19

谢谢,给你点赞

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齐红老师 解答 2020-11-05 19:03

您好,十分感谢,小林非常荣幸能够给您支持

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您好,(2300-1400)是调减应纳税所得额,不是调减利润总额。因上述部分免税,所以需要将不免税部分加回。
2020-11-05
不一样正常,你算出来是应纳所得额,不是利润总额
2020-10-17
同学你好 是不太一样的 是的 2.对, 3.是
2020-10-23
你好 是弥补亏损之后的利润总额
2020-09-29
您好,不是,汇算清缴前取得发票,不需要纳税调增
2022-05-24
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