您好,同学,填写申报表附表(二)的第10行和8b。

老师,飞机票,和高铁票,是计算抵扣的,没有在系统上进行认证,我报税时,申报表里是不是只显示认证过的,那飞机票高铁票这些税我该怎么抵扣呢
老师我这个月只有高铁票的计算进项税,其他的都没有,申报表怎么填啊
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
老师,我们单位刚成立,没有销项,只有进项,我如果进项发票不勾选,是不是增值税申报表,表2本期进项税额明细就不填,零申报?其他表也都零申报?
老师,我同事上个月申报增值税表的时候高铁票的进项税额没有填在附表二里面 是不管还是和这个月的高铁票合计一起申报啊
增值税 计提 结转 缴纳的分录
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
实际工作中有做账软件了,用到的函数有哪些?
老师我 9 月份产生了增值税和附加税,但是没计提,都没计提,10 月份缴税咋做分录,帮我写一个完整的,我们是一般纳税人!谢谢
月末 年末结转 是不是只需要点击结转字样,无需手动写记
老师,个税16000工资,附加扣除是自己在个税app添加确认,还是在个税系统做
老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
老师,自然人独资有限责任公司交的税种,税率,核算成本费用,是怎么样的?
老师,公司一年后如果要分红,是不是看那个银行账户里有多少钱?分多少,不用考虑没有收回来的钱?
公司是塑料原料贸易公司,10月5日卖给对方货物,开出销售发票20万,10月10 发票冲红,怎么做账
老师那其他的都不用管了吧,没有销项税可低的,填完直接申报提交就可以了吧
是的,您的理解正确。
老师还有,高铁票是9%,滴滴票是3%.金额填写不是要加在一起填吗,那税率不一样啊
同学,是的,金额是一起填写的,不同税率的税额也是加总填写的,这里没有公式关系,只需要填写合计就可以。
老师还有一个问题就是滴滴是普通发票,金额是填税前的还是税后的
金额是不含税的金额。
老师表一怎么填啊
表一中的数据是自动提取的,一般需要填写的。
老师我保存提示表错误
您方便给老师提供一下图片吗?因为老师不知道您那边具体情况。
老师我不会电脑上截图拍了一个给你
老师你看看
您看一下图片中最上面一行,系统中提示12行的数额是否有误,按照要求修改过来。
12行也不好改啊,12等于1+4+11
就一个数字啊,其他都没有啊
是不是因为不抵扣就不需要申报了
不是的,和抵扣没有关系,正常可以抵扣,形成留抵税额,您让老师看一下12行,图片中看不到。
老师您看看
是不是应该把这个进项税转出呢
同学,您填写的不对,第10行需要填写的,您没有填写。不需要做进项税额转出。
老师好像通过了,刚才也填的啊,老师就填这一个表就行了,表一,跟主表都不需要填了嘛
是的,表一数据是自动提取,主表也是主动提取数额的。