同学你好 这是你们进货的分录吗
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
我们在商场设立专柜 钱交商场后,开发票给商场,商场给我们回钱,就是前期多扣货款了,本身应该放在9月份开票金额的,但是给我们多扣了,我们就少开票了。然后10月份以费用发票形式 把多扣的货款 回来了,要怎么做账
老师,我司跟商场合作销货给他,本来是应该销多少开多少发票,并收到相应的货款,现在他有个费用,他要我们加在货款发票里,并后期他们再回开费用票给我们,费用发票为6个点的税率,我们开给他们的货款是13的税率,这样就有税率差,那要怎么理解并解决这个问题呢
老师,我们在和商场签订代收代付协议,客户转钱给商场9万,然后收款扣了手续费50元,商场那边转给我们89950,但是要我们开9万发票给商场,这个50元的手续费我们没有发票直接入账是不是要企业所得税前纳税调增,有没有更好的一个解决方式呢
想问下如果说商场收了我100元,然后扣除手续费2元,剩下98元打款给我们,那我们是应该按多少钱确认收入的,那商场收我们的手续费是不是要开发票给我们的
老师,方便加你微信好咨询专业问题吗?麻烦微信号分享一下
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?麻烦详细的会计分录指导一下,已经咨询几天,麻烦会计分录详细点
老师,如何掌握,财务报表填报和税务报送时,季度申报和年末申报时,资产负债表本期期末和上年年末余额,如何取什么期间。利润表本期金额和上期金额如何取什么期间,现金流量表和上期金额如何取什么期间?
差旅费报销有哪些制度规定,如何节约差旅费成本?
会计学堂2023年课程显示已过时,我还能看吗?要注意啥?
老师,法人过户车到公司需要交税吗?法人需要开发票给公司吗?具体账务处理涉及哪些?能一次性抵企业所得税吗
老师你好,A公司全资控股B公司,B公司准备注销,将资产,债权、债务转移到A公司,未分配利润科目余额如何处理
资产负债表日后调整事项和非调整事项分不清
总公司向分公司注资,都是独立核算,怎么账务处理
小规模纳税人的增值税和附加税怎么核算的呢