你好,对的,你描述的话对的
老师,我们公司不给员工缴纳保险,也没有和员工签订劳动合同,但是我们公司确实有20多名员工每月发工资,他们是办公室和销售人员,这种请款下怎么做会计分录,也是按借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬吗?申报个人所得税时要把这20名员工的工资情况,都在个税软件工资薪金所得里边申报吗?
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1142,15号更正申报的金额是855。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。我们这边打算,从这几个员工的应发工资里面来扣除多支付的这部分个税金额。账务处理的话,是不是借:管理费用-员工工资287 贷:应付职工薪酬-工资287 ;借:应付职工薪酬-工资287,贷:应交税费-个人所得税287?是这样做吗?
老师你好,我们公司的员工社保在一家公司申报缴纳,工资又在另外一家公司发放,发工资的时候有把员工的社保个人缴纳的部分扣下来了,扣下来的这部又社保怎么处理? 比如有一个员工的工资应发金额:7700.00,社保扣款:478.77,个人所得税:66.64元,实发工资:7154.59元,计提工资的分录如下: 借方:管理费用-工资:7700.00 贷方:应付职工薪酬-工资:7700.0 发放时 借方:应付职工薪酬-工资:7700.00 贷方:银行存款:7154.59 应交个人所得税:66.64 其他应收款-社保个人部分:478.77。 这样的话账面才会平,麻烦问一下老师个人承担又不在这家公司的银行帐交过社保的话我应该怎么处理?
4月5月不知道有奖金这事 突然间通知让算4月奖金 按2000块分 负责人1500 财务500 现在公司只有这2人 本公司属于分公司没钱刚成立 每次都是问总部要钱 需要还钱 这怎么写会计分录合适,当时4月和5月只计提了应发工资 计提:借销售费用工资3000 贷应付职工薪酬工资3000, 现在6月份了,也是只计提了应发工资3000,不过明天发5月份的工资,已经把2000奖金算在这次工资里了,明天就能收到奖金了,需要写啥会计分录吗?收到工资和奖金写啥分录? 摘要:计提 借销售费用应发工资3000+奖金2000 贷应付职工薪酬应发工资3000+奖金2000 摘要:支付给员工工资 借应付职工薪酬3000 贷银行存款-本公司3000 借应付职工薪酬-奖金员工A1500 应付职工薪酬-奖金员工B1500 贷银行存款-本公司2000 对吗?
老师好,我司完成了销售计划,现需收取供应商奖励给我们的款项,请问我司应开什么项目内容的发票给供应商收款呢?
个体工商户用定期定额还是查账征收比较省税
老师,股权变更按原值转让还是怎么转让才不会缴纳更多的税款。比如100万100%的个人股权转让给公司,怎么设置合适?
你好,老师,变配电设备检修,甲方提供所需设备工器具,我方一般纳税人,我方需要按照劳务开具13%发票吗?
广东惠州 酒吧服务行业税负率多少?按多少个点交税比较合适
企业培训费需要签合同吗?
我们是服装生产公司,有客户租赁我们的设备和员工,开票要怎么开呢?
本月只有一个业务,借应收账款10,贷主营业务收入8应交增值税销项2,那这个月结转损益分录什么
我们公司是做劳务分包的,项目在外地,需要办理外经证吗?
发票17000万税额多少
老师,不签劳动合同也算是本公司的正式职工吗?
你好,应该算,但是没签合同是违规的
老师的那这个也可以走劳务报酬吗?
你好,那要交更多的个税了
老师,这个有文件吗?帮我发一下呗
你好,什么样文件?没有明白。需要签订劳动合同的文件?
就是区分应付职工薪酬和劳务报酬的文件
你好,签订劳动合同的计入应付职工薪酬,没有合同的可以计入劳务报酬,但是全部没有签合同,不可能没有职工的,这肯定不是全部临时工,劳务报酬需要去开发票的。
这方面的文件我没办法也没有时间去找,但是我说的肯定是对的
谢谢您老师
不客气,祝你生活愉快,谢谢