同学你好 借主营业务成本 贷银行存款
老师。我公司经营了各乡镇的污水处理站,合同签订对方就付了合同全款,发票也当月开具!我得收入开票后当月确认了,可我得成本怎么弄,收入当月确认。可是成本后续才发生,我当月成本怎么结转
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
当年的工程已经完工到了百分之八十,我是不是就要确认到百分之八十,结转到百分之八十成本,如果我不确认收入,会怎么样?合同签订的时候写着按付款金额开具发票
我公司收了对方公司的货款,我公司也给对方公司开了发票,货没有拉走,货物还在我公司,开票当月我公司确认了收入,结转了相应的成本,按照企业所得税不应该在开票当月确认收入,现在我公司想挂成往开,不确认收入,咋样处理?求详解!
老师,请问建筑单位收入成本怎么结转?如合同签订的总价是1000万,计划成本700万,按工程进度第一期结算了200万,实际发生的成本只有50万,当月要确认收入结转成本,很多成本票无法确认。下一个季度产生第二期结算了300要,发生了成本110万,后续还有发生。
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
小微企业A104000Q期间费用明细表可以不填吗
您好,老师,我在快账上见账套,账套名称是什么?
现金折扣和商业折扣的区别
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
那我当月成本很少,收入和成本不成比列,不打紧吗,会利润虚高,有方法平衡吗,但是前提是后续成本不知道发生多少
你得按照收入的比例来结转的哦
老师能具体点吗,
一经开票,收入可以分段确认吗
不能 按照开票的来确认,确认了收入就要确认成本
那您说按比列结转收入,所以不懂
就是按收入的比例结转成本,不是按比例结转收入
票开了。开票当月因为成本上,收入高,又是报所得税那月,我就暂估了一些,但是我想请教老师看看我有没有更合理的
只要做了收入就要结转成本 借银行 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品等
对,我说反了。怎么做实务
那个“比列”怎么做
就是按照对应的成本金额 比如说1个鸡蛋成本价5毛,你卖了10个,卖价是10元 借银行10 贷主营业务收入10 借主营业务成本5 贷库存商品5
可这5块我现在不能确定,以前没有做过这个业务。
不知道是不是是7或8,
结转的就是库存商品的金额,不含销售费用
老师,我们卖的是运营服务,这个结转什么
那就是运营的成本,人工