同学你好,是可以抵扣的;计入应交税费一应增一进项;

请问,税务局2026年第10号文,差额征税率提高至6%,那么2026年按5%税率开出的发票如何处理?谢谢
公司员工全年工资几十万,年底一次性发放,平时个税申报金额就5000元,那年底发放剩下的几十万工资,申报个税需要缴纳的税款很多,要怎么申报可以不用缴纳那么多税款
公司来了证券账号,银证转账的时候挂在了其他货币资金。证券账户是老板自己在操作,请问证券账户要做账吗?
@朴老师25年年终奖是在26年2月份发放,应该如何申报?个税
老师,请问季度其中20万开的普通免税发票,15万开的3%普通发票,那需要交多少增值税呢
年终奖怎么处理?个税及发放方式?因为2025年年终奖是2026年2月份发放?请问什么时候申报?如何申报?发放的话是随着1月份工资发放然后并入1月份工资申报个税么?
老师好,请问员工已经提报成功了专项附加扣除信息,为何在“预填扣除信息”里面采集不到呢?
我们是坐农业的,开票免税,对方是小规模纳税人,开票时还能开法人个人吗?还是必须开他的公司?
没在公司交社保的工人,从公司账上发工资风险大么
公户可以挂信用卡么?
借,固定资产 借,应交税费-应交增值税进项税 贷,银存/库存现金 对吗
同学你好‘ 是正确的;
公司,还买了一部学习机,开的专票,价税合计,3398。其实是想老板自己用 怎么做账
同学你好,计入管理费用一办公费; 借,管理费用一办公费 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等’
学习机的开票明细是, 电子计算机*好成绩学习机可以吗
同学你好,是可以的;