你好,按1%开的增值税发票,是不是。
老师您好,这个题怎么计算的
老师,我私人账号给员工发工资,他没有考勤打卡没有合同,如果他去告我们没交社保,我们怎么解释
新接手过来,老会计都当月计提当月发个税,实际是当月发的是上个月的个税,我这月这么做分录对吗
物流运输公司是小规模纳税人,而且都是往外开票,对方都是个人,这种情况怎么能少交增值税?
公司司机出去送货给的餐补可以不凭发票报销吗?未计入工资,如没有发票是不是要入工资
小微企业,批发零售业,制造业退增量留抵税,全量留抵税额的条件
小规模开的采购专票能不能抵扣一般纳税人的进项
老师,资产负债表的存货填写余额就不对,但是填写本期减少额就是对的,到底是哪里出问题了。如果不想解答就不要接问题,谢谢
你好老师,请问编制现金流附表的时候,经营性应付里面的应付账款可能会包含应付工程款和设备款,这两项要不要剔除呀
公司减资帐务处理。需要交税吗
嗯,是的,老师,这是怎么回事
超过30万的,按1%交增值税。
有没有其他情况了,老师?
开的普票还是专票,如果开的专票,不管开多少都要交。
老师,比如去年100万收入,只有50万开了票,今年再开去年剩下那50万还要交税吗?
是要交1%的税?还是不用交税了?老师
你去年交税按多少缴纳的
去年应该是按3%交的税
安100 还是五十缴纳的
100万,50万开了票,剩下的50万肯定做了无票收入了,今年做过无票收入的50万又要开票,就想知道,这50万要不要交税了?是按1%交税吗?还是不用交税了?
就是去年100万都交税了
之前做了无票收入,你应该开3%的发票才可以啊。
之前交了税款,现在不需要交税款,红冲你的无票收入。
老师,就是去年做无票收入时 借:银行存款 51.5万 贷:主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税 1.5万 今年开票 借:银行存款 -51.5万 贷:主营业务收入 -50万 应交税费-应交增值税 -1.5万 这么做对吗老师?
就是今年按3%开票,账向上面那么做就行了?报表也不用做任何调整是吗?
你好 是的 是的 是这么做的
老师,再和您确定一下,去年的账都已经结账了,现在分录这么做没问题吧?
是的 没有问题的 可以的
老师,再向您请教一下,如果去年没有开票的也没有交税,那就按今年开票,收入做正的就行了是吧?报表就按今年收入填写交税就行了是吧?
你好是的,是这么做的。
老师,上面红冲收入的分录好像有些不对,去年有收入也见交了税,就是没有开票,今年开票如果收入红冲,那不就是减少收入增加成本了吗?
啥也不减少 减少无票收入 做发票的