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老师,小规模企业,去年的票,今年才开出来,今年还要交税1%的税,这是什么情况?是超30万限额了吗?

2020-11-07 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-07 15:09

你好,按1%开的增值税发票,是不是。

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快账用户4006 追问 2020-11-07 15:10

嗯,是的,老师,这是怎么回事

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齐红老师 解答 2020-11-07 15:12

超过30万的,按1%交增值税。

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快账用户4006 追问 2020-11-07 15:12

有没有其他情况了,老师?

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齐红老师 解答 2020-11-07 15:13

开的普票还是专票,如果开的专票,不管开多少都要交。

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快账用户4006 追问 2020-11-07 15:19

老师,比如去年100万收入,只有50万开了票,今年再开去年剩下那50万还要交税吗?

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快账用户4006 追问 2020-11-07 15:22

是要交1%的税?还是不用交税了?老师

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齐红老师 解答 2020-11-07 15:23

你去年交税按多少缴纳的

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快账用户4006 追问 2020-11-07 15:26

去年应该是按3%交的税

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齐红老师 解答 2020-11-07 15:27

安100 还是五十缴纳的

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快账用户4006 追问 2020-11-07 15:28

100万,50万开了票,剩下的50万肯定做了无票收入了,今年做过无票收入的50万又要开票,就想知道,这50万要不要交税了?是按1%交税吗?还是不用交税了?

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快账用户4006 追问 2020-11-07 15:29

就是去年100万都交税了

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齐红老师 解答 2020-11-07 15:42

之前做了无票收入,你应该开3%的发票才可以啊。

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齐红老师 解答 2020-11-07 15:42

之前交了税款,现在不需要交税款,红冲你的无票收入。

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快账用户4006 追问 2020-11-07 16:50

老师,就是去年做无票收入时 借:银行存款 51.5万 贷:主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税 1.5万 今年开票 借:银行存款 -51.5万 贷:主营业务收入 -50万 应交税费-应交增值税 -1.5万 这么做对吗老师?

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快账用户4006 追问 2020-11-07 16:51

就是今年按3%开票,账向上面那么做就行了?报表也不用做任何调整是吗?

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齐红老师 解答 2020-11-07 16:52

你好 是的 是的 是这么做的

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快账用户4006 追问 2020-11-07 16:54

老师,再和您确定一下,去年的账都已经结账了,现在分录这么做没问题吧?

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齐红老师 解答 2020-11-07 16:54

是的 没有问题的 可以的

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快账用户4006 追问 2020-11-07 16:56

老师,再向您请教一下,如果去年没有开票的也没有交税,那就按今年开票,收入做正的就行了是吧?报表就按今年收入填写交税就行了是吧?

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齐红老师 解答 2020-11-07 17:07

你好是的,是这么做的。

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快账用户4006 追问 2020-11-07 17:24

老师,上面红冲收入的分录好像有些不对,去年有收入也见交了税,就是没有开票,今年开票如果收入红冲,那不就是减少收入增加成本了吗?

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齐红老师 解答 2020-11-07 17:27

啥也不减少 减少无票收入 做发票的

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你好,按1%开的增值税发票,是不是。
2020-11-07
你好,是全额交税,不太明白你说的走税金,你季度直接做 缴纳增值税会计分录: 交纳增值税时: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:银行存款
2020-11-16
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去年10月到今年10月共开了510万左右的票 上面这个形成了连续12个月开票超500万,应该会转一般纳税人
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