你好,按1%开的增值税发票,是不是。
老师,小规模纳税人是年销售额不超过80万的话,我今年已经开了120万了,是不是月不超过10万,季度不超过30万的超出部分交税就行了?
老师,小规模企业,去年的票,今年才开出来,今年还要交税1%的税,这是什么情况?是超30万限额了吗?
老师,小规模公司,这个季度开票超了30万,需要全额交税,是吧? 还有就是在超了30万的情况下,我这个做账,还是按照原来的做法吗?就是不走税金的情况?还是要把税金走出来
老师,小规模去年11和12月份的社保费去年忘交了,今年2月份的时候才补交,这种情况汇算清缴需要调整吗?还是说可以作为今年的当期费用?
今年收到去年8月个人代开的劳务费普票1张,金额一万,票面是免税的,当时款已经结了,但是去年没交个税(因为票今年才拿过来)那今年要报这一万的个税吗
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
嗯,是的,老师,这是怎么回事
超过30万的,按1%交增值税。
有没有其他情况了,老师?
开的普票还是专票,如果开的专票,不管开多少都要交。
老师,比如去年100万收入,只有50万开了票,今年再开去年剩下那50万还要交税吗?
是要交1%的税?还是不用交税了?老师
你去年交税按多少缴纳的
去年应该是按3%交的税
安100 还是五十缴纳的
100万,50万开了票,剩下的50万肯定做了无票收入了,今年做过无票收入的50万又要开票,就想知道,这50万要不要交税了?是按1%交税吗?还是不用交税了?
就是去年100万都交税了
之前做了无票收入,你应该开3%的发票才可以啊。
之前交了税款,现在不需要交税款,红冲你的无票收入。
老师,就是去年做无票收入时 借:银行存款 51.5万 贷:主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税 1.5万 今年开票 借:银行存款 -51.5万 贷:主营业务收入 -50万 应交税费-应交增值税 -1.5万 这么做对吗老师?
就是今年按3%开票,账向上面那么做就行了?报表也不用做任何调整是吗?
你好 是的 是的 是这么做的
老师,再和您确定一下,去年的账都已经结账了,现在分录这么做没问题吧?
是的 没有问题的 可以的
老师,再向您请教一下,如果去年没有开票的也没有交税,那就按今年开票,收入做正的就行了是吧?报表就按今年收入填写交税就行了是吧?
你好是的,是这么做的。
老师,上面红冲收入的分录好像有些不对,去年有收入也见交了税,就是没有开票,今年开票如果收入红冲,那不就是减少收入增加成本了吗?
啥也不减少 减少无票收入 做发票的