你好,按1%开的增值税发票,是不是。

郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
嗯,是的,老师,这是怎么回事
超过30万的,按1%交增值税。
有没有其他情况了,老师?
开的普票还是专票,如果开的专票,不管开多少都要交。
老师,比如去年100万收入,只有50万开了票,今年再开去年剩下那50万还要交税吗?
是要交1%的税?还是不用交税了?老师
你去年交税按多少缴纳的
去年应该是按3%交的税
安100 还是五十缴纳的
100万,50万开了票,剩下的50万肯定做了无票收入了,今年做过无票收入的50万又要开票,就想知道,这50万要不要交税了?是按1%交税吗?还是不用交税了?
就是去年100万都交税了
之前做了无票收入,你应该开3%的发票才可以啊。
之前交了税款,现在不需要交税款,红冲你的无票收入。
老师,就是去年做无票收入时 借:银行存款 51.5万 贷:主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税 1.5万 今年开票 借:银行存款 -51.5万 贷:主营业务收入 -50万 应交税费-应交增值税 -1.5万 这么做对吗老师?
就是今年按3%开票,账向上面那么做就行了?报表也不用做任何调整是吗?
你好 是的 是的 是这么做的
老师,再和您确定一下,去年的账都已经结账了,现在分录这么做没问题吧?
是的 没有问题的 可以的
老师,再向您请教一下,如果去年没有开票的也没有交税,那就按今年开票,收入做正的就行了是吧?报表就按今年收入填写交税就行了是吧?
你好是的,是这么做的。
老师,上面红冲收入的分录好像有些不对,去年有收入也见交了税,就是没有开票,今年开票如果收入红冲,那不就是减少收入增加成本了吗?
啥也不减少 减少无票收入 做发票的