您好,只要不是专用于集体福利的话,这个90万的进项税额就可以抵扣的。

老师。这题可以抵扣的进项税额为什么不是18*90%
老师,请教一下,为什么90万的进项全部可以抵扣,一楼建食堂的进项也可以抵?
有的老会计明明手里有足够多的进项发票,全部认证的话,可以不用交增值税,还会有留底进项税额,但是她只抵扣一部分,另外银行交一点税,这是为什么?学堂的老师教的不是这样呀,学堂老师说全部认证的,有留底就放到下个月抵扣销项税额
学堂老师,问一下,我当期认证的进项不能抵扣,可以不进项税转出留以后月抵扣吗?
老师还有个问题想问您,就是我进了10台车,但我只卖了2台,我的进项是不是只能勾选两台车的进项抵扣增值税可以一次性全部抵扣,我还以为是一个销项对应一个进项呢?如果型号等不一样,也可以一次性全部抵扣吗?这样抵扣完后,后期的销售就没有可以抵扣的,全额缴税了是吗?
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
我的疑惑是,一楼用于建食堂,为什么90万都可以抵
二楼三楼,我能理解
图片中的内容就是二、三楼用于企业生产经营了,这样就演变成该不动产不是“专用于食堂了”,这样就可以全部抵扣进项税额了。