您好 请问营业款要做到对外账上么
老师你好,我们是一家酒店,营业款都在老板个人账户上,10月份发工资要从公户发,但公户没钱,现在要给公户打点钱,打钱时摘要写什么?
老师,你好请问我们老板要求对方每个月打来的全部收入到对公账户,然后在从收入的40%打到法人个人账户上,再从法人个人账户转给对方公账上,算我们法人个人的对他们入股的投资款,那现在我从我公司公账上转的这比钱到法人账户里以什么名义合适呢?
老师,你好!请教个问题,我们是建筑业施工单位,现在劳务工资一般都从专户打款,但个别临时打杂工来拿钱,从公司账户打款的话,那不是没有发票么!这种情况怎么操作呀?
请问老师我们公司收到客户打款,实际这个款是客户与我们公司下面的门店的生意款,但没把款发给门店,直接打给我们对公账户,现在门店要这个钱,我们公司税务上面怎么处理?
老师好,有公司挂靠我们企业,现在他们要付材料款,工人工资,钱是从我们账户走出去,如果他们把钱打到我们账户上应该以什么样的名义打进来呢?我们再将这个钱打给供应商和发工人工资
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
我做的是内账
摘要那就写往来款
具体写什么
摘要可以就写往来款啊
应收账款?其他应收款?应付其他应付?
做账时科目
做其他应付款科目
这笔钱是酒店的收入,放入公户发工资,怎么是其他应付款,又不是借款,不懂
我前面问您是否要做收入入公账啊