您好, 分录为 借:预付账款 2 贷:银行存款 借:管理费用等-服务费 5 贷:预付账款 5【这里贷方的3万表示的是应付账款的意思】
老师,我们单位发生了一笔科技咨询服务,一共是五万块钱,先付2万,报告出来之后再付3万,但是付款2万的时候对方把五万的发票开了,我得怎么入账呢?
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师您好,我们公司有笔业务总额90万,对方2021年开具了发票,我们先付了60万,30万未付,然后我们的收入成本确认原则按照劳务进度来确认的,这90万的业务我们成本只能确认一半45万,但是付了60万,所以我们有15万进了预付账款,未付的那个30万是否应该挂账,挂在什么科目呢
老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师您好,是这样的,我们之前付了一笔港使费,是50万美金,因为港使费都是预付款,我们录了成本,现在呢实际产生的比当时报价少,对方退给我们10万美金,对方也开了发票给我们,这10万我们该怎么入账
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
想问下,现在电子发票了嘛,都要自己打出来入账,容易重复和漏,好像现在做账软件可以勾选发票入账然后会显示发票号码?那如果选择几十张发票录一张凭证,咋显示出来哦,麻烦有具体使用亿企代账的老师说下,谢谢
请问公司可以成为普通合伙人吗
老师,现在补缴了2023年1季度的印花税,要更正以前的报表吗
长期资本成本指哪些?
老师工会经费为什么是收入
个体工商户 多少收入额缴纳个人所得税 怎么计算缴纳金额
跟A公司发生实际业务,但是A公司要求开票给B公司,由B公司支付款项,账务如何处理,有哪些风险?
麻烦老师帮我仔细说说处理的整个分录和流程谢谢。假设我录入了一个固定资产10万元,含税10万1千。就要折旧嘛,为了方便问题假设折旧了2个月就卖了。具体整个流程下来怎么买入入账,卖出入账,然后要不要报收入啥的。麻烦具体操作下我看看,谢谢。
老师你好,请问这种补贴需要交增值税吗?按几个点交?会计分录怎么做?
老师,如果没开发票用写分录吗?
发票开完就得入费用吗?但是尾款3万还没付呢(报告结果出来后才付尾款)
1、如果没开发票用写分录吗?---也是需要些分录的,
老师,会计都是凭发票入账的是吧?
我有点弄不明白
发票开完就得入费用吗?--是的 但是尾款3万还没付呢(报告结果出来后才付尾款)---等实际支付时,再冲减应付账款的3万。
分录就是 借:预付账款 20000 贷:银行存款 借:管理费用5万 贷:预付账款20000 银行:30000 是这样的吗?
后面的是 贷:预付账款50000,付尾款的时候再冲预付账款
分录就是 借:预付账款 20000 贷:银行存款 借:管理费用5万 贷:预付账款20000 银行:30000【这里也应该计入预付账款30000】 后面再付款时,要冲预付账款贷方的30000
好的,谢谢老师!
老师,有没有收到发票不做账的?
老师,如果我们单位买了一台办公用的电脑,对方给开完发票一直没通知我去取,发票系统会显示我有一张发票未取吗?
有没有收到发票不做账的?--有的,就是和企业生产经营无关的发票,是不能入公司账核算的。
老师,如果我们单位买了一台办公用的电脑,对方给开完发票一直没通知我去取,发票系统会显示我有一张发票未取吗?---这个是专票吧,您是通过增值税综合服务平台查询到的吧?
老师,和企业经营无关的发票不做账,那发票怎么处理啊?
发票怎么弄都行了,反正不能入账核算。