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老师,我们单位发生了一笔科技咨询服务,一共是五万块钱,先付2万,报告出来之后再付3万,但是付款2万的时候对方把五万的发票开了,我得怎么入账呢?

2020-11-11 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-11 15:35

您好, 分录为 借:预付账款 2       贷:银行存款 借:管理费用等-服务费 5      贷:预付账款 5【这里贷方的3万表示的是应付账款的意思】       

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快账用户1747 追问 2020-11-11 15:37

老师,如果没开发票用写分录吗?

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快账用户1747 追问 2020-11-11 15:39

发票开完就得入费用吗?但是尾款3万还没付呢(报告结果出来后才付尾款)

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:41

1、如果没开发票用写分录吗?---也是需要些分录的,

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快账用户1747 追问 2020-11-11 15:42

老师,会计都是凭发票入账的是吧?

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快账用户1747 追问 2020-11-11 15:42

我有点弄不明白

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:43

发票开完就得入费用吗?--是的 但是尾款3万还没付呢(报告结果出来后才付尾款)---等实际支付时,再冲减应付账款的3万。

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快账用户1747 追问 2020-11-11 15:49

分录就是 借:预付账款 20000 贷:银行存款 借:管理费用5万 贷:预付账款20000 银行:30000 是这样的吗?

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快账用户1747 追问 2020-11-11 15:51

后面的是 贷:预付账款50000,付尾款的时候再冲预付账款

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齐红老师 解答 2020-11-11 15:54

分录就是 借:预付账款 20000 贷:银行存款 借:管理费用5万 贷:预付账款20000 银行:30000【这里也应该计入预付账款30000】  后面再付款时,要冲预付账款贷方的30000

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快账用户1747 追问 2020-11-11 15:56

好的,谢谢老师!

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快账用户1747 追问 2020-11-11 15:57

老师,有没有收到发票不做账的?

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快账用户1747 追问 2020-11-11 16:04

老师,如果我们单位买了一台办公用的电脑,对方给开完发票一直没通知我去取,发票系统会显示我有一张发票未取吗?

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齐红老师 解答 2020-11-11 16:20

有没有收到发票不做账的?--有的,就是和企业生产经营无关的发票,是不能入公司账核算的。

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齐红老师 解答 2020-11-11 16:22

老师,如果我们单位买了一台办公用的电脑,对方给开完发票一直没通知我去取,发票系统会显示我有一张发票未取吗?---这个是专票吧,您是通过增值税综合服务平台查询到的吧?

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快账用户1747 追问 2020-11-11 16:58

老师,和企业经营无关的发票不做账,那发票怎么处理啊?

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齐红老师 解答 2020-11-11 16:59

发票怎么弄都行了,反正不能入账核算。

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您好, 分录为 借:预付账款 2       贷:银行存款 借:管理费用等-服务费 5      贷:预付账款 5【这里贷方的3万表示的是应付账款的意思】       
2020-11-11
借银行存款3 贷其他应付款3 借银行存款3 贷短期借款3 借其他应付款3 贷银行存款3 借银行存款20 贷预收账款20 借库存商品22 贷银行存款22 借预收账款20 银行存款5 贷主营业务收入25,这一步,正常来说你们只需要开22才对,关税和增值税的发票海关会开给对方 借银行存款2  贷主营业务收入2
2021-10-13
你好,你稍等我看一下再回复你。
2024-04-28
你好,都可以的,两种做法都行,反正是你单位做,费用都是300。
2024-06-19
你好 借预付账款贷银行存款 。 这个 你可以计入预付账款 按月来分摊 。 不计入无形资产 。
2020-09-10
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