你好!你借预付账款,贷应付账款

老师,我预付账款在贷方,怎么调整在应付账款
预付账款贷方余额和应付账款借方余额,年底需要怎么调整账务。
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,预付账款贷方余额怎么调到应付账款的贷方
提问:老师,应付账款余额在贷方,预付账款余额在借方,我现在要把应付账款的数,调整到预付账款,要怎么做?
老师,公司是农业公司,管理混乱,销售小麦了,这个农业公司怎么核算成本?怎么做账啊?
公司是做跨境电商的,亚马逊,如果是刷单的要怎么申报收入,成本要怎么做呢,成本是否能从收入中扣除?
老师,像这种金融服务担保费是不是计入到财务费用当中更合适?是,就是公司需要一个履约保证金,在担保机构做了一个担保。
老师,业务员出差报销的差费基本都没有发票,可以用平常饭店吃饭的票抵吗?
对于一般纳税人如果取得一张增值税专用发票,用来抵扣销项税后,少交增值税,后面还能做成本,少交企业税吗。
老师你好,本年6-9月份税务局方的财务报表和财务软件的金额不同,是需要联系税务局调整?还是下一个季度填上正确的就可以了
老师,我单位一辆汽车已购入一年,原值30万,今年由于被泡水,15万卖给拍卖行,保险公司理赔了5万,二手车市场开了1万的我公司销售名称的发票,这个应该如何账务处理
业主个人缴纳物业费,要开公司抬头的发票,这可怎么办
请问:中粗砂和碎石开票的一级编码是什么?单位用立方米会有税务风险吗
我因为算错收到小额退税款,怎么做帐昵?
预付账款可以用哪个科目来用
本来就只有做应收应付的,不小心做到预付了,想换回应收应付来
你好!预付账款本身就是一级科目
麻烦老师再解答下一个
你好!可以的啊。你借应付 贷预付账款就可以了。
是付对付,收对收么?
你好!是的。这样比较清晰。
如果我在预收的贷方,是不是可以调整在应收的借方呢
你好!不是。也是应收的贷方。 比如你收到预收款100元,不想要入预收科目 那一样是,借:现金100 贷应收100
我可以借应收在贷方,也可以借预收贷方?是这样么
你好!是的。就是这个意思。