你好! 把5月开的发票,开红字发票冲减就可以了

2019年6月20日,甲公司将一批不需要的库存商品销售给乙公司,该商品成本为50000元,售价为80000元,开出专用发票列明增值税为10400元。甲公司在发出商品时与乙公司规定了半年的退货期,但甲公司无法估计退货率。2019年12约20日,退货期满,乙公司给甲公司开除一张期限为6个月的银行承兑汇票结算货款。要求:编制甲公司下列业务会计分录①2018年3月20日,发出商品时。②2018年9月20日,收到商业汇票时。③汇票到期,乙公司无力付款时。
甲在5月开了一张专票给乙,乙一直到11月都没有收到,然后乙让甲重新开一张专票,甲无法找到5月开出去的专票的发票联和抵扣联,甲要重新开一张给乙该怎么做呢?
请教下:1月份自开专票给甲方了,现在甲方说发票没有备注,要我们直接冲红了重新开一张,原发票不退给我们。这样可以吗?不可以的话是为什么呢?
甲方在10月底开了一张增值税普通发票,11月初重复开了一张,然而给乙方的是11月的发票,而且10月的那张发票联丢失了,但跨了现在已经12月,甲方该怎么处理?
项目尚未验收,乙方今年直接开专票,等明年3月项目验收了,乙方将发票作废,重新开一张相同的发票给甲方要甲方给合同款。 这样做对乙方财务是否会出现问题,可能出现哪些问题?另外这笔项目款是按2021年的收入,还是算2022年的收入?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
抵扣联和发票联不找回可以吗?
你好! 可以的,跨月就可以开红字发票冲减的