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老师您好,请教。我们公司今年有发生工程合同的签订,以及购销合同的签订,但是这些都没有申报印花税,按理应该发生业务期满15日内申报,但是漏了申报,我该按什么基数在下个月补申报万分之三印花税?

2020-11-13 20:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-13 20:02

你好,按照合同金额基数申报即可

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你好,按照合同金额基数申报即可
2020-11-13
1,监理合同,监理咨询,可以 2,不交印花税的 3,计税基数是按合同金额交纳的 4,你这不交印花税的
2020-11-14
 你好1.   按次  是你发生了就报   ;没有发生不报; 比如你 4.15号之前是申报期; 你4.2号签订了 那么你 4.15号之前就可以申报的     ;   2.        逾期了可能罚款的 2.      按照你们实际发生的时间 来    缴纳;   如果没有合同的情况下3.       按次的话 如果多个月发生同类业务的    建议是一起报的    
2022-04-11
您好!购、销的合同都是需要缴纳印花税的,购销合同印花税是万分之三的税率,如果是为了免掉印花税而不签订合同是不可取的,也是损害了公司的权益;印花税可以按次/按月申报,以当地税局核定为准;企业所得税季报和年报、附加税也是要申报的哦!
2021-08-25
你好,这个你看你们有没有规定?一般都是按照登记的时间来算。
2023-02-20
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