你好,同学调好了专业的人员也是能看出来的,因为你的原始凭证不能造假

老师[捂脸]做虚假报表我不会做咋整啊?这个调不好会不会有很大的矛盾,容易被专业的人看出问题啊
老师,您好,我在一家农业扶贫公司(零售行业)做会计,然后办税人员是我,财务负责人是老板自己。 公司有很多情况,就是开给客户的发票产品写的是扶贫组合产品免税,但是实际上发货的产品不是免税产品,这是不是属于虚开发票,偷税漏税啊? 还有老会计交接给我的时候就没有外账,内账混乱[裂开] 报企业所得税是根据内账大概数据报的 这种情况我应该怎么办啊?我要不要辞职啊?公司出事的话跟我有没有关系啊?
老师好,我用财务软件申报报表时,提示说我第二季度的财务费用78570.08要大于本年累计利息费用92956.70,看不懂啊!我是小白一个,6月份有做之前的调整去年账,其中包含财务费用,之前会计把她做到其他业务收入了!
老师,我想问一下,以前的账务处理啊是比较乱的,有很多的账他明明是平的,我查了一下可以对得上的但是它里面会相差很多,呃,还有其他的呢我压根就对不上,很多很多对不上的以后像这种情况下,我新建一个账套,怎样才能把它做到实际的呢?就是不相差的 您好,梳理,看问题在哪里,然后调整的呢。做出新的科目余额表,再建账。以前的根本查不了,梳理不了。一句话以前的不用了,怎么用新的账而且还能都对的上?
老师,你好,我想请问一下,补结转以前年度漏结转的成本30万。对应的成本与发票号我已经列出来了。分录这样做:借:以前年底损益调整30万 贷:库存商品30万 借:利润分配--未分配利润30万 贷:以前年底损益调整30万 。这样一来会对资产负债表有影响,会不会引起税务局查账啊[捂脸],实际上之前确实没有结转成本的。这样会引起什么税务风险?
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗