需要的 现在你们能勾选了吗?

“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”,这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗?如果9月份收到进项发票,勾选抵扣,但申报是忘了填写进项税额,按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了,开出了红字信息表,10月份申报时,会要求进项转出补税,怎么处理?
老师,进项发票上个月出现问题了需要转出?那是要等下个月报11月税的时候转出吗?这比进项税1转出后税款能用12月的发票抵扣认证吗?不然税额太多了
老师,已认证的进项抵扣材料发票,由于是简易计税,不能抵扣,这个月做了进项转出,需要交增值税,这个分录怎么做。转出的时候和交税的时候
老师,请问, 3月的进项税发票已认证并抵扣,现7月份发现要冲红并做进项转出,但是4月进项发票是有留抵的,那3月进项转出的税额要不要先补交啊?
上个月认证抵扣的发票,这个月红冲了,下月初报税我是不是需要做进项转出?
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
老师,筹建期工程施工,对方发票要给开安装服务费可以吗。合同内容重新签定
现在已经超过10月的申报期了
你好,他是具体的,什么有问题啊?
之前月份的进项出现问题需要转出
你先在系统上出现了吗?你如果不填写进项转出能保存上可以的。
我的意思是什么时候转出?是要等12月报11月份的税时候转出对吗
你都没说具体的什么原因转出,如果是形成了异常,在你勾选平台里面已经是异常的话,发现在当月就要转出,要不你保存不了,还有一个是对方开了红字信息表当月就得转出,要不也是申报不了。
老师,就是对方公司出问题了票不能用了。那我这个月转出该怎么做
借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
在电子税务上转出这个步骤该怎么做
申报增值税在附表二进项转出其他里面填写。
那这个月已经申报过了税款,申报表在申报不行
我就等下个月吗
你好,只要你能保存了附表二,可以的。