同学你好 这是公式设置问题
老师啊, 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ,之前,咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗?就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢,他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱,也就是说期末的时候这个其他应付款,伙食费这个比余额会在借方,然后正常呢,资产负债表期末的时候,其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里,但是这笔钱我收不回来,所以我是不应该结转到别的科目里啊,我应该怎么结转呢?
请问为什么别人导出的其他应付款账款期初余额有个科目是负数 我手动填到其他应收款借方之后,再导入凭证结转了之后资产负债表就变了,而且报表左边和右边同时增加的就是这个我手动填到其他应收款借方的科目的那个金额?
您好!我就是想问一下我们单位的资产负债表中填列的预付款项不是应该等于应付账款的借方与预付账款的借方之和吗?但是当我按照余额表中的这两项数字加和之后与资产负债表中填列的数字不符怎么回事呢?我就是想问一下是不是还有其他科目需要计算在其中,而我遗漏了呢?
老师,请教一个问题,就是老板不注入资本金,以借款的方式借给公司,这样就是挂的其他应付款,老板每个月看到资产负债表,就让我手工推算他借进来的钱在哪里了,我用货币资金加应收账款减应付账款减预收账款加预付账款再加不含税库存商品*1。13得到含税库存金额,再加上利润表的亏损今年累计金额,是不是就应当时老板借进来其他应款的贷方余额,我每闪算的都有差异,也不知是什么原因。
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师上午好,我想问一下我们是苗木专业合作社,自己自育杨树苗入库分录怎么做账呀老师
请问一下老师们,6月10号注册的个体户,6月23号做的税务登记,但是签外包合同是从5月20日起,5月20—30日干活有一笔收入,6月23日才收到,那请问这个做账时间是从5月20日做起,还是从6月10日做起
资产负债表第一季度的期末余额是填3月未一个月的余额吗?
第一季度开了30多万,全额交税了,在第二个季度这个33万多开了负数,请问这个负数33万多是可以去退税吧
老师,这是我们5月份的报表,老板要了解他从开业到5月份是赚了不是亏了?赚了多少钱?赚的钱在哪里?是看哪些数据?要怎么看表?
老师 ,公司注册资金500万 A股东占股95% 实收资本80万 现在股东要将自己股份转让给其他股东 未分配利润78万 所有者权益 161万 股份转让合同价按多少填合适
请问老师二手车经销公司购入车辆成本依据是什么发票呢?
吸收合并业务,我公司是被吸收合并的公司,汇算清缴由哪个公司来做?帐上有需要调增调减的,合并到吸收公司嘛?这点不明白
老师,印花税季报在哪里取数?
你好!老师,客户付款后,对方公司名称变更,发票按照新公司开票,应该怎么做账,还有挂在原公司的账怎么处理。
那这个该怎么处理
这样设置就可以的,不用改
但是出来的报表左边和右边是相等的,只是和对方的不一样
只要是相等的就可以的