同学你好 报表上预付账款项目=预付账款明细账借方余额加上应付账款明细账借方余额 报表上应付账款项目=预付账款明细账贷方余额加上应付账款明细账贷方余额
老师这是金马商贸一月是资产负债表,预付账款项目和应付账款项目和明细账上对不上为什么资产负债表答案是这两个数
资产负债表应收账款和科目余额明细表应收账款对不上,用资产负债表上的应收-预收,金额还是对不上,怎么回事?麻烦老师解答下,谢谢
老师,金马商贸营业期1月份的资产负债表,预付账款和应付账款这两个数是怎么来的?
老师,我从金蝶导出来的资产负债表上应付账款数为什么跟科目余额表上的应付账款数不一样呢?我是把科目余额表上的应付账款数贷方加上预付账款借方为负数的数加起来,这样算应该对啊,加起来比资产负债表上的金额大,为什么
这是真账实操,金马商贸营业期一月的资产负债表,为什么预付款项和应付款项不是填0和13264 3.92。这两个科目在借方都没有余额呢
现在建筑劳务公司,承接建筑劳务分包业务,需要劳务资质不?
请问现在申报第三季度可以直接弥补亏损吗? 还是需要在明年汇缴才能弥补亏损
老师,个人所得税单位报了,企业所得税汇算清缴时需要调增吗?
农业公司收到国家补助资金需要缴纳企业所得税吗?
请问税务师考试今年的会计继续教育必须完成吗
老师运输公司缺进项票,可以有合理的办法规避一下吗?
老师申报印花税出现这样是什么原因
老师,好。我们第三季度没有开票,有无票收入,我按1%算税了,等于说是没有开票,只有无票收入1010元。这个季度总无票收入1000元,税10元,没其他收入,我们是小规模,金额和税额我都应该填到增值税主表得哪一行,还有其他申报表都应该填什么?
老师,我8月份结转了增值税,计提城建税,9月份缴纳了,怎么做分录?是借应交税费-未交增值税-转出未来增值税,应交税费-应交城市维护建设税,贷银行存款么?
老师,季度企业所得税纳税申报表中实际支付给职工的应付职工薪酬的金额和个税申报表中的本期收入累计数一致吗,还是实领工资的累计金额呢?
老师图上预付账款明细账借方42925加上应付账款明细借方152100等于195025,为什么报表是预付账款是4404
同学你好,这个不是预付账款的总账么,应是看预付和应付的明细账;
老师这就是明细账
同学你好,这个不是明细账,您看那不是2202应付账款么,是总账;明细账是,比如应付账款一A公司这样;
谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;