你好!这种只能计入未分配利润了。
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,我们公司之前没有帐,但是已经经营了好几个月,然后我现在想重新建帐,所有的期初数据按照9月最后一天填写,其中有银行存款 备用金 应收应付账款,所有填下来后贷方差了308432.21元,这个差额怎么办?
老师,我们公司之前没有帐,但是已经经营了好几个月,然后我现在想重新建帐,所有的期初数据按照9月最后一天填写,其中有银行存款 备用金 应收应付账款,所有填下来后贷方差了308432.21元,这个差额怎么办?
老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
老师,我们借别人的钱贷方用短期借款,那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了,我现在应该如何更正?直接更正就是了 借:其他应收款 贷:短期借款 把这6笔全部更正完了之后,再有别人借我们的钱,我就可以借其他应收款贷银行存款了吧?如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱,我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱,所以出现短期借款余额出现了负数。借:其他应收款 贷:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下,但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。
给股东分配股利1200万元,扣除20%个税,那在现金流量表上,在分配利润付现金那填1200万还是填多少?支付的税金付的现金加上这20%的个税吗?
老师,您好,之前固定资产房屋没入账,去年评估198万,可以按照评估的价值入账,计提折旧么
企业租入的房子作为办公场地用,这块租房子印花税怎么计算,税率是多少
第一问,问的是对独立性产生影响,出具第一审计意见,不让咨询现任或前任注会,怎么会影响独立性?
老师 我们是小规模物业公司 上级单位给我们的房子往外租 房子欠电费了 怎么交呢 是取备用金交吗 电费发票还不是交多少开多少 是一个月的电量
老师可以帮我写一下小规模纳税人:融资租入了一台设备,2年后还清,贷款每个月会给我们开利息发票,每个月也还款,还款的金额是整数的,利息发票是小数,请问这个怎么才能做平呀,这个系统没有那个未确认融资费用那个科目,你可以帮我把所有的分录写出来吗
老师,公司购入个人代开发票的排板线48万,我是不是要次月开始做折旧计提呢?然后折旧计提这里前面固定资产的计提方式是年限平均法,这样我是不是这次计提也是按照年限平均法来做计提
老师,个税的附加都有什么来着
房产税里面的从价计征和从租计征有何区别
持有待售资产减值什么情况冲持有待售资产,什么情况冲持有待售资产减值准备,什么情况可以转回