您好,最开始的分录是:借:预付账款 贷:银行存款 ; 每个月分摊:借:成本类 贷:预付账款;是的每个月结转,谢谢
老师,那个分摊的房租费,到了劳务成本里面,这个不是成本类,为什么还要结转到成本类,是每个月末都要结转吗
建筑劳务分包公司每个月计提工资,月末是不是要结转到主营业务成本里
老师,一般一个月的1号到31号,都是根据业务做账,那月末需要做些什么,就是要结转期间费用,结转成本,是吧,本年利润最后再转到利润分配未分配利润里面去是吗
老师,在录记账凭证时,在月底所有损溢类科都要结转到本年利润,那么成本类的生产成本、制造费用、研发支出和劳务成本要结转到本年利润吗?
老师,我们是软件开发公司,按项目制核算收入成本,成本类科目设立了“劳务成本”归集,这个科目是不是和生产成本一样每月末要根据进度结转到主营业务成本啊?
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
老师,他不是已经是成本了吗,为什么还要结转到主营业务成本或者是其他业务成本呢
预付账款不是成本,只是预先付出款项的成本,谢谢