您好 请问应收账款是不是有贷方余额
老师,就是是资产负债表预收账款有出现数字,账上没有预收,科目余额表也没有数,可是资产负债表预收的数刚好就是应收缺的那个数,报表才平。应该怎么办呢?
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
老师你好,3月份月报资产负债表应收账款数字体现在预收账款栏,季报资产负债表应收账款数字又以负数体现在应收账款栏,同一期的资产负债表资产总计数字不一致,相差刚好就是应收账款这个数字。这个与报表准确性有影响吗?应该是软件公司把公式设置成这样了
老师,资产负债表资产可以出现负数吗?其实是预收,填在应收账款,用负数表示的,所以资产就出现负数了
老师,科目余额表的数跟资产负债表的数必须一致吗?比如科目余额表应收账款的负数,在报报表的时候放在了预收里面,但是科目余额表没有预收这一项,这样可以吗?有调表不调账的说法吗?
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
某企业发行债券,发行价990元,面值100元,筹资费用率为5%,票面年利率为8%。所得税税率为25%,则债券实际利率是多少?需要考虑所得税吗?麻烦列一下公式
你好老师,你向我们这个白酒制造业里面有很多过时的,这个包装物东西都不太值钱,就是数量比较大,我这个平时怎么慢慢处理呀?还是九几年的东西呢
老师,你好,yonsuite这个用友版本,之前我们收款单做的应收是一笔账,没有区分ABC店铺,然后我在凭证里调整了,请问怎么做应收核销啊
老师,查账发现,10年前公司一笔对外投资款汇出日分录为 短期投资 年末又更正为应收账款,这笔款实际就是投资款,我单位是作为对方企业有限合伙人投资的,现在我如何更正分录,后附什么凭证?多谢
实际工作中要解决: 我们工厂做外贸第一单,正在生产货物准备要出口。供应商7月开了原材料的进项发票给我们,此发票涵盖了内销产品和外销产品。我怕这样的进项不好申请出口退税,想冲红发票,让供应商重新开合适的进项票来匹配我们的外销订单。是否有这个需要呢,是否在申请出口退税时,进项发票一定要跟出口货物相匹配呢,谢谢
不明白为什么要把增值税加到长投的初始入账成本
同一家单位支付货款给本单位,有提前支付的也有后续付款的,那我只设置预收账款,不设置应收账款可以吗?
明细账借贷都有,工程类,应收贷方数很多。预收借方有数。
是应收账面明细单位贷方余额
我知道呀,那我应该怎么解决?
不知道怎么调
把应收账款贷方余额的数据调整到预收账款栏次填写
使得预收没有数,同时调到应收
如果要预收没有数字的话 那就把预收的金额调整到应收账款栏次
老师,可是预收账上没有数,分录调不了吧,是去哪里调呢,
明细预收都没有数的
就填表的时候调整 不写分录啊
资产负债表是自动计算的,只要核对错了,要调,就是把预收借方调到应收嘛?
是的 要调,就是把预收借方调到应收
现在问题就是我不会调呀,是在报表。怎么调?还是调分录,怎么调?老师一下给我说清楚呗。
要调整报表取数设置 您是软件 要设置公式 最好是软件服务售后工程师帮您调整