您好 请问应收账款是不是有贷方余额
老师,就是是资产负债表预收账款有出现数字,账上没有预收,科目余额表也没有数,可是资产负债表预收的数刚好就是应收缺的那个数,报表才平。应该怎么办呢?
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
老师你好,3月份月报资产负债表应收账款数字体现在预收账款栏,季报资产负债表应收账款数字又以负数体现在应收账款栏,同一期的资产负债表资产总计数字不一致,相差刚好就是应收账款这个数字。这个与报表准确性有影响吗?应该是软件公司把公式设置成这样了
老师,资产负债表资产可以出现负数吗?其实是预收,填在应收账款,用负数表示的,所以资产就出现负数了
老师,科目余额表的数跟资产负债表的数必须一致吗?比如科目余额表应收账款的负数,在报报表的时候放在了预收里面,但是科目余额表没有预收这一项,这样可以吗?有调表不调账的说法吗?
明细账借贷都有,工程类,应收贷方数很多。预收借方有数。
是应收账面明细单位贷方余额
我知道呀,那我应该怎么解决?
不知道怎么调
把应收账款贷方余额的数据调整到预收账款栏次填写
使得预收没有数,同时调到应收
如果要预收没有数字的话 那就把预收的金额调整到应收账款栏次
老师,可是预收账上没有数,分录调不了吧,是去哪里调呢,
明细预收都没有数的
就填表的时候调整 不写分录啊
资产负债表是自动计算的,只要核对错了,要调,就是把预收借方调到应收嘛?
是的 要调,就是把预收借方调到应收
现在问题就是我不会调呀,是在报表。怎么调?还是调分录,怎么调?老师一下给我说清楚呗。
要调整报表取数设置 您是软件 要设置公式 最好是软件服务售后工程师帮您调整