你好 1.打开软件后,按Ctrl%2BF12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。 2.反过账操作方法:同时按下Ctrl%2BF11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn%2BCtrl%2BF11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。 3.如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改
金蝶K3反结账凭证反过账反审核后怎么删除提示以下信息呢?
老师,金蝶k3怎样反结账反过账
老师,金蝶k3系统,我4月的账已经结了,其中有些摘要想改,还有多笔手续费想整理合在一起,现在可以怎样反结账反过账吗,不影响报表吧
金蝶K3旗舰店版怎么设置反过账
请问下金蝶k3如何过账?结账?反结帐呢?三个问题,麻烦老师解答一下,谢谢
自己成立公司,然后在抖音上卖货,这个是不是把收入提现,当月提现,下个月报税
公司新开通社保,社保缴费基数怎么确定是多少
老师,假设境内公司(A和B合伙各50%购买设备100万),以买卖合同出口到境外子公司运营,设备款100万已经打回国内,如果产生利润20万。(这利润20万分配是在境外子公司直接给合伙人A和B,还是将利润20万先转回国内再分配,还是以上2个都不合理?)
老师,请问什么情况下用到暂估
印花税 季报也么做分录 影响利润表吗
老师,请问员工报销先自己垫付的款项,在现金流量表中体现在哪里呢?
老师,想问一下,12月暂估成本200万,次年1月份实际收到发票150万,1月做了分录是红冲200万那笔,再做了一笔150万的成本,汇算清缴时也调增了50万,那这50万还需要怎么做账吗?
老师,去年我们驾校买了6台旧车6000块钱,当时没入固定资产,今年卖出做营业外收入还是其他业务收入比较好,因为记入营业外收入增值税和所得税会显示收入不一样,这个到底做什么会计科目比较好呢
老师,我们是二房东在房东那里租了五十几个门面并开了发票给我们,然后我们出租门面大概三十来家,这样我们开出去的发票销项一直都会比取得的进项发票要少,导致现在还有好多留底请问这样会有风险吗?
怎么快速核对一年半的财务单据确定是否有票,有无合同?有没有快速简单方法,因为之前财务留下账务无人交接,现在要我确认哪些是没票的没合同的