你好 1.打开软件后,按Ctrl%2BF12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。 2.反过账操作方法:同时按下Ctrl%2BF11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn%2BCtrl%2BF11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。 3.如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改
金蝶K3反结账凭证反过账反审核后怎么删除提示以下信息呢?
老师,金蝶k3怎样反结账反过账
金蝶K3旗舰店版怎么设置反过账
请问下金蝶k3如何过账?结账?反结帐呢?三个问题,麻烦老师解答一下,谢谢
老师,金蝶k3新建的账套怎么没有反过账功能,已做凭证,老账套有反过账功能,我是管理员组的
老师,公司股东之间转让协议,转让款可以股东之间转账吗?公司需要怎么做账?
23年已入账并认证的进项成本票在25年7月被税局通知为异常发票,进项税额已经在7月转出,现税局又通知需要在23年度企业所得税纳税申报表做更正申报,请问如何处理?是那个数据需要修改?
老师,我自己个人也就是自然人可以开普票票出去吗
速达软件里做账,小规模销售的时候,不需要做销售开单么,直接做凭证就行了吗
朴老师,请问是不是应付职工工资科目,本年累计数,就是年报表中A105050中的工资薪金支出数?
老师第一次注册的公司,税务登记先登记先自然人身份登录,录入信息吗?
那小规模销售的时候,在速达财务软件里,销售了什么货物,也要进行销售开单么
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。怎么做账比较合理,而且会计分录直接就是入收入和银行存款,我应该怎么做账呢。
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
老师,请问下,E表,我框选列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?