你好! 是账面的“原值”金额。

员工只报过一笔年终奖15万,从前和往后都没有报过工资,没问题吧?
老师,公司8月成立的,现在筹备装修期,11月收到8-12月房租发票,钱未付,该如何做会计分录
缴纳个税的工资分录,计提,发放的分录
老师,这个公司,做了点清理垃圾的活,人工清理,开票项目名称怎么写
老师我家里的没有经营业务的公司。24年忘记了工商年报。现在补报了。移除经营异常说要罚款。这个可以适用首违不罚嘛?
外贸公司,购买的固定资产,抽真空的机器,开专票还是开普票呢
老师我们采购钢材的时候采购了很多 开票里面都有对应明细 比如金属制品支架 金属制品导轨 但是我们我现在往外销售开发票找不到这个,我们开具金属制品其它金属制品行吗?
老师好,想问一下,公司购入二手车,要计残值吗?一般按多少计残值呀
老师,小规模是不是控制在年500万以内就可以,当季超过90万没影响吧
什么情况下税款要结转到本年利润
您好老师,如果这个案例有残值, 抵销时,原值要减去残值后计算平均值是吗?
老师好!在转让是这个差额如果公司是资产处置损益科目的,是不是以资产处置损益科目代替营业外收入呢?
是的,你的理解很对
蒋老师您好,我们在编制简单 的合并报表,我们母公司对各子公司都是100%控股的。合并抵销分录只做了以下几种类型:对各子公司的所有者权益进项抵消;各子公司的净利润以权益法调整;抵消各子公司的利润和分配;内部交易抵消;抵消内部往来。做好抵消分录之后,合并资产负债表的未分配利润与合并利润表的未分配利润不一致,请问怎么检查好呢?
因为资产负债表的未分配利润有以前年度的余额。
老师好,利润表的未分配利润已经包括以前年度损益调整的未分配利润了。资产负债表的未分配利润是余额。按理是一致的了
好的,那就是有的地方没有抵消,需要好好检查一下。