咨询
Q

老师,我们有个公司往来上预付账款期末借方有4280,其他应收款期末借方有5000,这种怎么冲,调整一下呢

2020-11-25 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 14:56

你好,其他应收款借方,预付账款借方余额,都是资产,无法直接冲销的 

头像
快账用户3309 追问 2020-11-25 14:57

有没有别的调整方法可以让往来不这么乱呢

头像
快账用户3309 追问 2020-11-25 14:58

先把预付转到应付,再和其他应收款冲可以吗

头像
齐红老师 解答 2020-11-25 14:58

你好,预付与应付是同一个明细吗? 

头像
快账用户3309 追问 2020-11-25 14:59

是的老师

头像
齐红老师 解答 2020-11-25 15:00

你好,那就可以用预付与应付抵消的 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,其他应收款借方,预付账款借方余额,都是资产,无法直接冲销的 
2020-11-25
您好,应收账款和预收账款只用一个科目
2022-04-28
意思是你们是a公司,这个下面就挂你们自己公司a公司???
2020-11-26
同学你好,是将其他应收款的有借方余额的单位划入其他应收款,有贷方余额的单位划入其他应付款。
2021-01-21
你好,这个可以做一笔调整分录 借预收账款 贷应收账款
2021-10-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×