同学你好,建议是尽早启用固定资产模块,因为启用日期晚的话你最早购入的固定资产是无法按照原购入时间录入固定资产卡片的,因为购入时间早于了固定资产模块启用时间,如果按照启用时间录入固定资产卡片的话,固定资产模块的折旧金额与账上的折旧金额会不一致
老师,金蝶K3专业版之前的固定资产我没有启用固定资产模块,都是直接借:固定资产 代:银行存款了。 如果以后再有新购入的固定资产启用固定资产模块的话会对之前的账有影响吗?
老师,您好,请问下账套是2021年10月份启用的,但是当时没有用固定资产模块,是手工计提折旧的,在21年11月份有出售固定资产,也是做的手工的固定资产清理,那现在如果在22年1月份启用固定资产总模块,导入固定资产清单模版的话,是导入出售固定资产的清单模版,还是导入没有出售固定资产前的清单模版呢
固定资产,我以前已做购入记账凭证,只是没提折旧,固定资产模块也没启用,现在我要提折旧,把国定资产启用了,录入设备后,软件自动生成刚购买的凭证,怎样让它直接提折旧,不用再出购买付款记账凭证?。
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
旅游公司内账,我用的是用友软件做账,有固定资产模块,也有购买电脑,但是没有把电脑录入固定资产模块里面,直接做了账借固定资产,贷银行存款,后面也是一样计提折旧,这样做账是没影响的吧?
行李箱模具费用放入什么科目
小规模公司七月份收了2500元的无票收入,但是还没有开给对方提供服务,这个是计入预收账款吗?如果系预收账款的会计分录怎么写用计增值税吗?借预收账款2500,贷主营业务收入2475.25 贷应交税费应交增值税24.75,是这样写会计分录吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰!!! 1、老师请帮忙分析一下生产分析,并写结论,请补充附件解读重点栏和指标问题栏、影响程度栏、行动建议栏、责任部门栏,这些从报表看应该怎么写呢,文件发您邮箱了 2、冻结系统日期,如果也是真实是本月的,可以让其他部门写补单申请单,然后取消冻结日期,立即让她补单到当月
老师请问跟银行的贷款利息,银行开的增值税专用发票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老师,其他货币基金,表格里有提到银行汇票存款是什么意思?是银行承兑汇票吗?是开出去的银行承兑汇票还是收到的银行承兑汇票。那信用证属于哪个科目,还有开承兑,开信用证的保证金属于哪个科目?
老师 固定资产记账金额记多了 要怎么做账务处理
办生产企业首次退税无电费发票是不是不可以申请
第一个问题:农业公司租地种水稻,都需要交什么税?秋天卖水稻都是卖给个人,怎么进收入?收的是现金。 第二个问题:对方去年给我们开的成本发票进入工程施工,挂应付账款,结转成本了,今年1月份把发票红冲了,我该怎么做会计分录? 第三个问题:其他应收款和其他应付款一般用哪个科目?
三薪和休息双倍工资,是否含当天基本工资 日工资80元是、三薪是240元还是320元
金蝶云星空账务处理之前反结账修改了一笔费用,删除了一个9月的工资,现在已经调完了再怎么结账
模块启用之前的固定资产会一次性摊销掉,
这样的话是不是对之后的固定资产就没有影响了?
同学你好:一次性摊销掉的话固定资产模块中固定资产原值和总的折旧额与总账模块中固定资产原值和总的折旧额不一致,原则上是不建议这样做的。有些财务软件如果固定资产模块与总账模块不一致是无法进行对账结账的。
那我现在要是启用固定资产模块我该怎样做呢?因为之前的已经有些固定资产并且每月提折旧了
建议你把启用日期设置为第一次增加固定资产的日期,应该的可以的,然后录入固定资产卡片时候增加固定资产的日期和入账日期保持一致。
好的老师,谢谢 我试一下
嗯好的。有不明白的可以发信息