同学你好,建议是尽早启用固定资产模块,因为启用日期晚的话你最早购入的固定资产是无法按照原购入时间录入固定资产卡片的,因为购入时间早于了固定资产模块启用时间,如果按照启用时间录入固定资产卡片的话,固定资产模块的折旧金额与账上的折旧金额会不一致

老师,金蝶K3专业版之前的固定资产我没有启用固定资产模块,都是直接借:固定资产 代:银行存款了。 如果以后再有新购入的固定资产启用固定资产模块的话会对之前的账有影响吗?
老师,您好,请问下账套是2021年10月份启用的,但是当时没有用固定资产模块,是手工计提折旧的,在21年11月份有出售固定资产,也是做的手工的固定资产清理,那现在如果在22年1月份启用固定资产总模块,导入固定资产清单模版的话,是导入出售固定资产的清单模版,还是导入没有出售固定资产前的清单模版呢
固定资产,我以前已做购入记账凭证,只是没提折旧,固定资产模块也没启用,现在我要提折旧,把国定资产启用了,录入设备后,软件自动生成刚购买的凭证,怎样让它直接提折旧,不用再出购买付款记账凭证?。
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
旅游公司内账,我用的是用友软件做账,有固定资产模块,也有购买电脑,但是没有把电脑录入固定资产模块里面,直接做了账借固定资产,贷银行存款,后面也是一样计提折旧,这样做账是没影响的吧?
去年别人记账装修和固定资产都放入成本费用了,大概100多万,我现在有必要把去年已经入费用的资产和装修费用调入国定资产,和长期待摊费用里吗? 但是我没去年没有营业,都在装修阶段,所以没有产生收入
老师我们是劳务公司,一般纳税人,签的合同是简易计税3%的,那么我们能不能差额征税,财税2016号财税36号
老师,新员工入职,医保增员,怎么选择原因,他之前交过医保
地方水库移民扶持基金的申报,但没有做这个认定。可以取消地方水库移民扶持基金的申报认定吗
按会计准则要求,长期待摊费用可以摊多少年?
老师,员工的个人社保部分公司承担,计提社保的时候,是计提个人和员工加一起的吗?
老师,社保的大病医疗要单独点开另一个界面申报吗?没和其他社保一起是吧
核名显示字号重复,有什么办法可以核名通过
请问下供应商因为品质问题我们扣他们货款,这后面他们给我开票是扣除品质赔款后的金额开票还是之前未扣除品质异常扣款的发票金额呢 若按扣出之后的开票,那我们做的分录是,借:原材料,贷:应付账款-某供应商,还是借 :原材料 借:营业外收入-品质异常,贷:应付账款-某供应商呢
10月份公司账户收微信转过来的款29963元,11份收到微信开的10月手续费发票161.8元。10月我这样做账——借:银行存款29963 贷:应收账款—财付通 29963 11月份做账——借:财务费用—手续费161.8 贷:应收账款—财付通 161.8。这样做对不对?
模块启用之前的固定资产会一次性摊销掉,
这样的话是不是对之后的固定资产就没有影响了?
同学你好:一次性摊销掉的话固定资产模块中固定资产原值和总的折旧额与总账模块中固定资产原值和总的折旧额不一致,原则上是不建议这样做的。有些财务软件如果固定资产模块与总账模块不一致是无法进行对账结账的。
那我现在要是启用固定资产模块我该怎样做呢?因为之前的已经有些固定资产并且每月提折旧了
建议你把启用日期设置为第一次增加固定资产的日期,应该的可以的,然后录入固定资产卡片时候增加固定资产的日期和入账日期保持一致。
好的老师,谢谢 我试一下
嗯好的。有不明白的可以发信息