你好 按销项-进项这样计算应交的增值税
老师我们是货车行,外账那边说开出去的销项发票和进项认证发票车架号要一一对应,但有时我们一张进项发票里面有2台车,只开了一台销项车,这样留抵的发票就很多,像这种情况我们要怎样操作才能交税?
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
老师我问下我们平时进项和销项是这样操作的,我们卖车的4s店铺,然后我们采购车辆50台当月,我没有做入库,是根据每个月销售多少台车确认抵扣多少进项的,比如我这个卖了30台车,销项24万左右,然后采购了40多台车进项抵扣了31台左右车进项税,销项减去进项后是8900元,那我就缴纳这个金额就行,我实际采购了40台抵扣31台车,剩下9台车进项没做入库也没做待抵扣进项,直接把这9台车发票放着下个月销项多少抵扣多少进项这样可以吗
老师,销售方给我们开了机动车专用发票,好几台车开到一张发票上了,而且其中的几台我这边已经开了机动车销售统一发票,销售方对这张发票就不能作废了,然后今天发现有两台车的价格开多了,比我们销售的价格都多,也就存在高进低出的现象,这种情况应该怎么处理,
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
老师这个首次追索权是六个月还是两年?追索权麻烦讲解一下
老师,发票核查表里有给公司开具的电子票,但公司不知道也未入账,这种情况怎么办
老师,出纳发工资没有老板的签字,会计有责任吗
老师,公司90万的机械更换配件,花费9000元,如何入账?计入什么会计科目
请问一下 小微企业和小规模纳税人 月销售额不超过10万的话,免教育和地方教育附加?2025年现在也试用吗?
老师,公司90万的机械更换配件,花费9000元,如何入账?计入什么会计科目
老师,我们是商管公司,在2021年度开始发生业务,因前期收商户的款项未及时确认收入,导致我们在2023.8月确认大金额以前款项的收入,并在2023.9月份转为一般纳税人,现被税局监测到数据异常,要求我们按照收入确认时点来进行改正,改正后发现,我们在2023.1季度就已经达到一般纳税人的资格,如果我们按实际数据来进行调整,税务局会要求我们按最早时点应转一般纳税人来确认收入,还是还按之前转一般纳税人的时点来确认收入呢?
老师,小型微利企业现在所得税是综合下来是5%还是2.5%,还是10%
的a选项说金融资产的减值是计入当期损益的,但是其他债权投资的信用减值损失是计入其他综合收益,他并没有计入当期损益哦。这个a选项是不是也不对呀?
老师您好,请问我们是小规模纳税人,对方是一般纳税人且只能开专票,这样我们是否需要转为一般纳税人企业?
都是这样操作,但老是留抵,增值税认证那边需要怎样操作才可以交税,不要老是留抵
你好 不想留 抵就少认证 没有其他办法
可是外账那边又说进项和销项车架号需要一一对应,销项开出去了,进项不去认证那不是对应不了?
是不是货车车架号进项和销项可以不用一一对应?
你好 没有这个说法的 是进项抵销项
就是说A货车进项和开出去的销项不用对应A货车进项,如果当月想交税,就不要认证太多进项,是这个意思吗?
你好 是这个意思 的
好的谢谢老师
你好, 不客气的,如果您这个问题已经解决,群里老师的回复给予评价