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假设新办公司,10月开账,10月、11月、12月利润总额都是亏损,这三个月业务招待费总金额超过了所得税扣除标准。请问连续亏损下汇算清缴业务招待费用调赠补缴所得税吗?

2020-11-25 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-25 21:49

调增 但是不需要补所得税。

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快账用户9161 追问 2020-11-25 21:51

什么情形下需要补缴所得税呢

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快账用户9161 追问 2020-11-25 21:52

看12 月本年累计利润总额是正数,所得税汇算清缴调增。再补所得税吗?

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齐红老师 解答 2020-11-25 22:01

调整之后你的利润是盈利的。

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快账用户9161 追问 2020-11-25 22:05

如果12月累计利润总额是―1万 调增2万费用后,累计利润总额是1万,是按1万交所得税?还是按调增2万×0.05交所得税呢?

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齐红老师 解答 2020-11-25 22:11

一万 按这个缴纳的

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快账用户9161 追问 2020-11-25 22:16

我是说汇算清缴,按1万×0.05补缴所得税吗

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齐红老师 解答 2020-11-25 22:17

你好 是的 是这么理解的

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快账用户9161 追问 2020-11-25 22:18

最后一个问题如果12月累计利润总额是正数,汇算清缴调增2万,所得税补缴是按2万x0.05吗

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齐红老师 解答 2020-11-25 22:36

你好 之前已经交了的是的

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调增 但是不需要补所得税。
2020-11-25
您好,是的,按照调整后的金额交税,也可以在汇算清缴的时候再调整缴税。
2020-11-26
你好,业务招待实际发生60%扣除与收入0.5%熟低作为扣除!9*0.6=5.4>1000*0.5%=5,纳税调整9-5=4万!
2021-10-06
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
是的,对的,是这么做的。
2025-02-14
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