借银行存款财务费用贷应收票据 严格来说,不符合票据法,这是私下买卖。
近期要有一个商业承兑汇票,我找第三方贴现,完了之后呢,他这款打到我们账户里面,那么这里面涉及到的这个账务处理得怎么弄? 比如说对方儿开给我公司60万商业承兑汇票,然后呢,我找第三方儿去把这个60万转出来呢,收了20%手续费,那就是12万手续费呢,剩下就是48万转,回到我们账户上,这涉及到这个账户处理,包括税务方面,这些都怎么弄的?
老师,我想问一下,收到个承兑汇票,找的中介兑现,对方用账户打到我们对公户上,这账怎么处理呢?这种操作合法吗?
老师,公司收到客户开的一张银行承兑,对方会计说我们没有承兑账户,她帮我们把钱取出来,但方便她做账,让贴现费私底下转给她。我想问一下必须要有承兑账户才能接收承兑汇票,然后提现就不用贴现吗?
老师问下,我们有收到银行承兑,对方我们也开给他们发票,但是这个承兑付了不开票的对方(私户),这个承兑怎么做账呢?
老师:我们收到客户的承兑汇票,大概快有一个月了。今天我们老板找了一家承兑公司,把汇票给贴现了。他们通过对公账户汇款到我们公司账上。然后我们开具银行承兑汇票给对方。贴现通过微信付给对方。这样操作对吗?我担心有问题。
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
已经承兑了,不知道如何做好了
你好,上面分录已经写啦。
以前会计记的是应收账款,结果一直是贷方,100多万,打回一笔记一笔。账上100多万了[捂脸]现在那个100多万怎么弄啊?税局在查收入
你好 完整的分录是怎么做的?
就是借:银行存款 贷:应收账款,应收是第三方打款账户
那你们收到银行承兑是怎么做的?
借:应收票据 贷:应收账款
这个是你们的收入吗
不是,就是承兑时第三方账户打过来的钱
你们为什么会收到这个承兑 买的吗
不是,我们收的承兑是真实的,就是客户欠钱。但我们要用现金,所以找一家公司变现了
客户欠你的钱,你是不是借应收账款贷主营业务收入应交税费做的。
是的所以还款我借的是应收票据,贷方是应收账款
还款又是啥业务 你们不是贴现了吗
是A公司欠我们公司的钱,给我们一张承兑票还款了。但是承兑汇票在半年后到期,我们着急用钱,就找个B公司给我们变现了,B公司通过对公账户把钱再转给我们,就是这样。
完成分录 借应收账款贷主营业务收入应交税费 借应收票据贷应收账款 借财务费用银行存款贷应收票据 哪里还有问题,哪里还有余额?