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2019年7月支付2819年8月到2020年7月房租28万 2019年8月收到发票 那么帐务怎么处理 借 待摊费用 28万 贷 银行存款28万 收到发票 借 管理费用 按月摊销 借 应交税费进项税额 发票上总得税额 贷 待摊费用 按月摊销的金额 贷 待摊费用 (是结转之前入到待摊费用里的金额 我疑惑的是后面科目的金额,不知道我后面备注的对吗?

2020-11-28 22:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-28 22:30

借其他应付款或者是其他应收款 28万,贷银行,收到发票,借待摊费用,进项税额 贷其他应付款或者是其他应收款 按月摊销,借管理费用,贷待摊费用,

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借其他应付款或者是其他应收款 28万,贷银行,收到发票,借待摊费用,进项税额 贷其他应付款或者是其他应收款 按月摊销,借管理费用,贷待摊费用,
2020-11-28
你好,长期待摊费用的摊销额,是按总的金额摊销,而不是按收到发票的金额(因为可能还有 没有收到发票的)
2023-06-30
同学你好 红冲去年暂估的 原分录负数红冲 然后再按照发票做分录
2021-03-30
您好,1.是的,2.可以的,1-3月时我们每月先计提这个房租更合理,权责发生制,不要管这个发票什么时候来。
2024-12-30
你好,不建议做长期待摊费用,你这样的话,长期代摊费用会出现负数余额的。
2023-03-14
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