你好!现在可以补入账的。
老师,我现在利润有点多,我可以把之前小规模期间购买的固定资产入账现在计提折旧来充抵成本减少利润,这种情况可以吗?之前小规模期间购买的固定资产一直没有入账
小规模公司 前期固定资产没有入账 现在应该怎么做
老师,小规模公司总是用油票做成本吗,账上面也没有固定资产,应该怎么规避风险呢
企业前期购入固定资产没有发票 也没有入账 现在想入账该怎么办
老师,请问四五年前买的固定资产没有入账,也没有发票,没有建账,现在要建账固定资产怎么入账,会计分录怎么处理(固定资产及折旧),小企业会计准则,买船时候是小规模,现在是一般纳税人。
老师,学堂有没有律所的账务处理实操,我没有找到,急需,请老师给个路径,谢谢
老师,请问融资租入固定资产总价款24万,每月还款12万,付款分12个月付清,最后留购费用500元。双方单位都是一般纳税人,请问如何做分录?谢谢您。包括计提折旧以及进项税的处理
甲公司、甲公司的控股股东与乙公司签订增资协议,乙公司以银行存款 5000万元对甲公司增资,持有甲公司 20%的股权,其中 500万元计入实收资本,增资后甲公司实收资本为2500万元。协议同时约定,若甲公司未来3年内不能实现A股发行上市,则甲公司或者甲公司的控股股东需要回购乙公司持有的甲公司20%的股权,回购价格以回购日甲公司 20%股权的公允价值和 5000万元出资按照年化 8%的利率(单利)、自出资到账日起实际占用时长计算的本息和两者孰高确定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股权的公允价值为26000万元:2x24年12月31日,甲公司 100%股权的公允价值为30000万元。 甲公司收到的增资款作为金融负债,应该分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,还是以摊余成本计量的金融负债,为什么?23年底和24年底的账面余额分别是多少
郭老师,固定资产提完折旧了,还有残值,这个残值在什么时候处理,是在销售固定资产的时候,把固定资产和累计折旧反向结转,它们之间的差额,就是残值吗
报价粉色物料,白色同价但没报价,可以同粉色物料报价用吗
老师,公司团建的分录怎么做呢?
老师 损耗率怎么算?
老师,生育补贴怎么弄呢?是走社保还是公司出呢?
如何创建账套平时练习用
发现公司2017年计提俩笔收入当时申报了无票收入 挂了应收账款 实际上后期项目没做不应该申报无票收入 现在怎么办
法人之前收了部分货款 然后给行政 行政拿了钱买电脑 这些都没有反应到账务上
现在如果有发票 我该怎么做
如果做盘盈是不是重大差错。如果不做盘赢,怎么做比较好
固定资产你们有发票吗
部分有 有的发票跨年了有的没有跨年
有发票的就补做固定资产分录
借固定资产 贷方呢
挂其他应付款-法人
如果账上有虚增的现金 可以贷现金吗 因为之前代账公司在做 账不平 他就往现金挤
这样做我会不会存在风险 因为大额支出用现金,还没有相关收据
可以啊,账实不符是存在风险的。