你好, 第一个: 借:原材料 贷:银行存款 第二个: 借:原材料 应交税费-应交增值税进项税额 贷:银行存款 第三个: 借:银行存款 贷:应收账款-客户
老师您好,请问这个题,情形三的分录该怎么写?情形三有点不太会写。请您帮忙
老师,请问这三个应该怎么写分录?
请问老师 这个会计分录应该怎么写呢?
老师,请问稽查自查,该补交以前年度的增值税,印花税和企业所得税。对应的分录该怎么写?这三个税分别对应的分录怎么写?
老师好,请问这个题目分录应该怎么写啊?
老师,绿豆属于干货吗?
老师,餐饮服务的进行税票,能不能抵扣?
老师,我有个客户一张关单,金额比较大,是大型设备,要分四次收汇?请问这个收汇次数有限制吗?系统能录的进去吗?
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
老师,这个题里资本公积和其他收益是怎么计算的,哪个是倒挤出来的
截图当中的这道题,如果说他没有放弃减免税政策的话,这道题的结局会是怎么算?把计算过程写一下,可以吗?
太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工直接讲不签就不签
一个一般纳税人销售一个自建房销售额1500万。请问预交怎么计算?实际缴纳该怎么计算?把竖式列出来。特别是关于适用税率。
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
收到异常凭证提醒,要求本月做一下进项税额转出。假如说本月销项税额5000,进项税额转出10000,那这样就是交税15000,但是如果我有12000进项,认证了就只交3000税款,这样操作能行吗?
老师,第三个,与甲方工程结算,难道不是借:应收账款,贷:工程结算吗?
你好,是的, 借:应收账款 贷:工程结算 借:银行存款 贷:应收账款
老师,哪个分录是已开具发票的分录?
你好,是这个分录 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税销项税
老师,那工程结算就相当于是主营业务收入吗?是发票上不含税金额吗?
你好,是的,工程结算收入相当月营业收入,按发票上的不含税金额
老师,如果开得是普票呢?也要价税分离吗?
你好,开的是普票的话,也要价税分离
老师,那为什么采购材料款,开的是普票,原材料入账怎么是价税合计呢?
你好,是的,采购原材料,开的普票的话,就价税合计直接计入费用,但自己开发票出去的话,要价税分离 因为小规模没有销项和进项之说,所以进项不用做,开的发票,是以不含税收入确认收入,并且进行申报的,也要缴纳一定的增值税
老师,意思是,收到的专票,价税分离,普票价税合计。开出的不管是专票还是普票,都要价税分离是吗?
你好,是的,就是这个意思
老师,那工程结算相当于收入?那工程施工呢,相当于成本吗?
你好,是的。工程结算相当于收入,工程施工相当于成本
老师,那为什么完工的时候,工程结算要和工程施工对冲呢?完工的时候,收入等于成本?
你好,因为这两个科目是过渡性科目,工程完成之后就应该进行对冲,这两个也是有对应勾稽关系的,对冲之后科目余额为零
老师,这两个科目是有什么对应勾稽关系呢?
你好,若是工程实际完工的话,这两个科目对冲之后就是零,可以检查各个数据的准确性