你好, 第一个: 借:原材料 贷:银行存款 第二个: 借:原材料 应交税费-应交增值税进项税额 贷:银行存款 第三个: 借:银行存款 贷:应收账款-客户

我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?
老师,请问利息收入是经营性资金流入还是非经营性资金流入
其他经营活动现金有问题因为应收应付没有那么大的金额,老师这个啥意思呀
支付了一年的房租,应该怎么做分录,需要分成12个月做吗
现在数电发票应该不用传输了吧,直接税局下载是一样的
老师,企业之前借款,2025年产生的利息,发票在2026年开,增值税是不是可以抵扣?
公司租赁的办公场所,房租,物业费每月计提好,还是等发票过来了再直接计入费用,有进项
老师,残保金怎么计算?依据是啥
上个月开的发票这个月已经录入红字发票,在哪里看?已经充红了。
老师,第三个,与甲方工程结算,难道不是借:应收账款,贷:工程结算吗?
你好,是的, 借:应收账款 贷:工程结算 借:银行存款 贷:应收账款
老师,哪个分录是已开具发票的分录?
你好,是这个分录 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-应交增值税销项税
老师,那工程结算就相当于是主营业务收入吗?是发票上不含税金额吗?
你好,是的,工程结算收入相当月营业收入,按发票上的不含税金额
老师,如果开得是普票呢?也要价税分离吗?
你好,开的是普票的话,也要价税分离
老师,那为什么采购材料款,开的是普票,原材料入账怎么是价税合计呢?
你好,是的,采购原材料,开的普票的话,就价税合计直接计入费用,但自己开发票出去的话,要价税分离 因为小规模没有销项和进项之说,所以进项不用做,开的发票,是以不含税收入确认收入,并且进行申报的,也要缴纳一定的增值税
老师,意思是,收到的专票,价税分离,普票价税合计。开出的不管是专票还是普票,都要价税分离是吗?
你好,是的,就是这个意思
老师,那工程结算相当于收入?那工程施工呢,相当于成本吗?
你好,是的。工程结算相当于收入,工程施工相当于成本
老师,那为什么完工的时候,工程结算要和工程施工对冲呢?完工的时候,收入等于成本?
你好,因为这两个科目是过渡性科目,工程完成之后就应该进行对冲,这两个也是有对应勾稽关系的,对冲之后科目余额为零
老师,这两个科目是有什么对应勾稽关系呢?
你好,若是工程实际完工的话,这两个科目对冲之后就是零,可以检查各个数据的准确性