学员您好,新软件的期初数据为旧软件的期末数据,在在旧软件做完结账之后,把所有的费用收入都结转之后,然后把期末的数据做到新的系统里面去。
老师,你好,在另一个会计那里把外账接过来了,我新买的一个财务软件重新建账,只需要把科目余额表的余额录到新财务系统的期初余额里吗?这样后期出报表准确吗?
老师,我们以前的内账是用手工做的,而且做帐也不规范,现在想换用财务软件来做帐,但是建账套的那个期初数和本年累计数就不知道怎么取数,因为以前的数很乱,而且又不准确,是以前的会计做的。现在我们建账套就把9月未的数作为期初数,本年累计数不输数可以吗
老师,新到一个公司,买了个用友新软件专门做外账,内账也可以做在一个系统里面吗?还有就是内账报表之前会计没留下任何数据,我应该怎样做才能把内账做好,而且我需要用财务软件来完成
老师,把前面那个会计的账要移到另外一个财务软件,期初数据怎么移,以什么为标准
老师好,问一下,要换一个财务软件,把之前的余额录进去,报表看着是平的,最后期初余额不平,都是按照上面数据录进去,怎么不平,这怎么办
老师,新企业所得税报表,已计入成本费用的职工薪酬部分金额,包不含已计提的个人社保,公积金,福利费等
老师,麻烦问下,现在所得税申报变了工资薪酬这块,那工资不能及时发放,但是每个员工有交社保,每个月正常交社保,工资在个税系统应该什么申报,那个本期收入应该怎么填写,社保应该怎么填写
老师,麻烦问下,9月份工资表要交个税,这个个税是在9月做账计提工资时同时计提个税还是在10月发工资时计提
老师,现在新的企业所得税报表,事项1职工薪酬第1项第1行已计入成本费用的职工薪酬包不包括个人缴纳部分社保部分
企业委托加工收回的钢材用于职工食堂的改扩建,为什么属于增值税视同销售呢?
老师您好,法人急需周转资金从公司拿走了20万,这笔钱必须在年底要还吗? 法人说明年一月份还钱。
老师,麻烦问下,现在所得税申报变了工资薪酬这块,那工资不能及时发放,但是每个员工有交社保,每个月正常交社保,工资应该什么申报,本期收入应该怎么填写,社保应该怎么填写
请问下,厂家奖励一辆载货汽车,怎么入账,然后过两月又卖掉了,具体怎么做账,谢谢了
企业所得税的职工薪酬部分如何填写
老师,请问车间购风机(单价2500元)需要做固定资产吗?还是可以做什么科目,一次摊销。如果做固定资产,折旧年限是多少呢?
就是把科目余额表的数据录进去吗
学员您好,是的,要把科目余额表的期末数据转入。新的系统
好的,谢谢
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